5 月份预估收入时的账务处理: 借:应收账款 —— 暂估 贷:主营业务收入 —— 暂估收入 7 月份开票并收款时: 先冲销 5 月份暂估的分录: 借:应收账款 —— 暂估(红字) 贷:主营业务收入 —— 暂估收入(红字) 按照开票金额确认收入并收款: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:银行存款 贷:应收账款

2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
本来7—9月收入超过了30万要交增值税,红冲5月预估之后,补开的5月份发票也要缴纳增值税吗
同学你好 这个红字和蓝字冲抵了 不用交