你好!可以的,可以报销
帮员工订餐,一个月餐费5000元。餐饮公司开了发票过来,但是要求我们对私打款。可以这样的操作吗? 我们以员工的名义报销餐费给员工。然后员工再转给餐饮公司老板。
请问餐饮公司外包给甲,甲可以开餐饮发票给我方吗?我们公司是餐饮公司,业务多的时候,会在其他餐馆订一部分餐,这种情况 收到的餐饮发票可以做成本吗?
老师,我们是某白酒经销商,我们有活动需要餐费,想和某餐饮公司置换,我们给餐饮公司酒,他给我们餐卡,我们用经销商户给餐饮公司开白酒发票(专票),餐饮公司就这部分酒置换的餐费给我们进酒的公司B开餐费发票,这个餐饮公司可以这样开票吗
老师,我们是某白酒经销商,我们有活动需要餐费,想和某餐饮公司置换,我们给餐饮公司酒,他给我们餐卡,我们用经销商户给餐饮公司开白酒发票(专票),餐饮公司就这部分酒置换的餐费给我们进酒的公司B开餐费发票,这个餐饮公司可以这样开票吗,有的时候微信付款的,这种的可以吗
老师好,我司是餐饮公司,员工去外面聚餐,可以开餐饮发票到公司报销吗?
老师,你好,请问季度企业所得税最新版的,要填写计提工资,和支付工资,取数是在哪里取啊,计提是工资一级科目贷方,支付工资,是应付职工薪酬-工资科目的贷方吗 那个税申报的是实际发放的工资,还是应发的工资
老师!请教一下您,公司员工死亡(不是公司责任)但是家属要公司补偿,公司给出的这一部分费用,要申报一次性补偿吗?
买了一万元的木材,三天后到达仓库,银行卡支付,怎么做分录呢?
2020-2024老板提供的工资表不对虚高工资,当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高50万,请问如何处理
老师:请问,季度申报所得税,应纳税所得税不超300万,属于小微企业;但是在次年汇缴上面所得税的时候,经过纳税调增调减以后,应纳税所得额最终超过300万,这种情况下企业所得税的税局按照多少缴纳啊?
老师,您好!我是小规模企业,固定资产已提完折旧,该固定资产还有部分款未付清,现在该固定资产已清理,我应该怎样做账务处理。
老师小规模减征的2%还用做账吗
老师你好,请问办公室装修用材料进那个科目,如果是员工宿舍装修又进那个科目
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗