同学你好 这个个人没法交个税 企业只能全额调增缴纳所得税

公司里有2个员工结婚,领导决定以公司的名义给员工每人发放600元结婚红包,请问这个结婚红包需要缴纳个税吗? 如果不想缴纳个税,有其他合理的办法规避么?
在浙江税务APP中以个人的名义代开了发票之后,是不是就需要缴纳个人所得税?又应该如何缴纳个人所得税呢?如果给所开发票的公司不代扣代缴个人所得税额,那么这笔个人所得税如何扣除呢?
您好,我想咨询一下就是关于新年开业后给外包人员发的红包,个税系统缴纳了,关于外包人员的个税应该如何记账?有银行回单和个税系统回执
请问公司通过抽奖方式给客户发放的现金红包需要代扣代缴个人所得税吗?
抖音发红包给个人,随机金额,请问个税如何缴纳,发红包的公司如何做账,发给个人后,个人无法开发票,所得税能否扣除
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
发红包的公司如何做账
同学你好 计入营业外支出
发红包为了销售公司的商品,相当于做广告这种,也是营业外支出吗
那就计入销售费用 然后汇算清缴全额调增这个红包的金额
好的谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢