你好!这个印花税是自己采集的

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
你好老师,我们是个人独资企业,本年一二月开专票五十几万,今天法人接到税务局的电话,让去一趟,这种请况我们需要如何应对,我们是建筑设备租赁行业,以前是核定征收,基本没有来票
老师好,这个季度核定的那个印花税资金账簿,当时申报的时候就没有这个,只有按季申报的,今天征期过了,税务局就通知有,查税种核定也有了,但是我们也查不到到底是几月几号核定的, 这是咋回事?你们有碰到过这种情况吗?
我想咨询下,就是电子税务局报税企业业务登陆有刷脸有证书有手机有非居民登陆等多种,是不是我们作为会计的不想把自己的身份证号和自己的信息填入办税人员那一栏,用法人自己的信息填入办税人员信息可以吗?主要想规避风险,是不是不可以呀,我自己试了一下,就登陆的时候这一关就过不了,如果用法人的手机号登陆,每次都要找他要验证码好烦,刷脸登陆又要每次让法人扫微信,是不是就一定要办税人员我们自己信息填入呀,不想这样。我想给这家公司报税可以,但是办税人员不要填我有什么办法吗,而且进入电子税务局报税的时候有一栏需要填写报税人员,就一定是要填我们自己吗,好烦,能不能不要这样,我每次都要接到税务局的电话,而且有风险就是办税人员的事
请问老师,收到这个短信:【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,按年计征的应税营业账簿印花税需在1月15日前完成申报,不涉及税款也需零申报,请通过电子税务局“税费申报及缴纳—财产行为税企业所得税综合申报套餐”按时办理,如有疑问请查看链接中“按年计征的营业账簿印花税注意事项”。为帮助您更好的享受各项税费优惠政策,国家税务总局编制了《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》,请您点击链接查看,感谢您的支持与配合! 请问我们公司都是认缴,没有实缴实收资本,需要做零申报吗
老师,个人转入的公司账户的钱,不是法人,应该挂什么好,可以摘要写往来款,挂其他应付吗,
填报企业所得税季报已计提成本工资怎么取数,都有哪些项目数
老师你好,我想问一下,就是我们上个月有份合同开错了之后这个月冲红,新合同有一款数量变多了,其他数量没变,但是整个合同的很对品种的金额比冲红的那份合同金额多了,那现在我在这个月结转成本的时候就只能把多的成本结转贷多出的那个品种里面,那这种情况要怎么弄啊?
为公司办理了业务委托书,但这个用于政府账户交易的一种,有个保证函什么的,有影响吗?
主营业务收入分录怎么做
经营所得的成本费用实际是-0.11,由于是利息,那填报申报数据写0就可以吗
老师你好,建筑施工合同约定50万,借方需要先挂应收账款吗?或是不挂,收了多少在做。
粉末涂料行业毛利率大概是多少呢
25年年以前亏损50万,26年第一季度盈利2万元,这两万元可以弥补以前的吗?
贴车衣的服务费,可以开*现代服务*车衣服务费吗?
如果按此申报的话就不需要核定,发生是进行采集申报即可对吗?税务发的这个短信需要理会吗?限13号以前让认定
你好!是的。你可以去让税务局给你认定。或者采集的时候选择按季度
老师我想问一下
你好!你想问什么呢