借营业外支出赔偿款 贷银行存款 调增
我公司被下游公司罚款500元,付给对方对公账户,但是对方不给开发票,只给开了收据,合理吗?我们这边应如何做账?
支付给对方的和解款入什么科目 只有收据 不开发票 我们是游戏科技公司 对方告我们侵权 我们付了和解款
物流费6000元 ,对公付款开票收我们420元的发票税点费用,我们从公户付款出去去6420,对方只给我们开了6000的发票,这个发票和付款金额有出入,发票是不是应该给我们开6420呀
老师,我们公司抄袭被告侵权作品,现在调解协议下来了我们公司支付个人2000元,我们需要对方给我开票吗?开票的话,我就是记入管理费用-其他吗?如果对方不开票的话,我就只有记入营业外支出,年报调增吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
银行支付时候:借:应付账款 贷:银行 收到单据:借:营业外支付 贷:应付账款 对吗
可以的,可以这么做的。