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有进项税额转出,分录怎么做啊?

2024-09-13 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-13 14:10

借:库存商品/资产类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户5451 追问 2024-09-13 14:17

还有吗?比如进项税额这个科目不动吗?

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快账用户5451 追问 2024-09-13 14:18

这个借方,库存商品的是填负数金额吗?

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快账用户5451 追问 2024-09-13 14:20

比如说是负数100的红冲发票,该怎么写完整的分录啊?老师,请详细一点哦

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齐红老师 解答 2024-09-13 14:21

借:库存商品 100(红字表示减少) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 100 贷:原材料/应收账款等 100

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齐红老师 解答 2024-09-13 14:21

对头!你理解得正确。当有红冲发票的情况时,确实需要使用红字来表示减少的金额。完整的分录如下: 借:库存商品 100(红字表示减少) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 100(红字) 贷:原材料/应收账款等 100 这样就完整地反映了红冲发票的会计处理过程。

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齐红老师 解答 2024-09-13 14:22

对头!你理解得正确。当有红冲发票的情况时,确实需要使用红字来表示减少的金额。完整的分录如下: 借:库存商品 100(红字表示减少) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 100(红字) 贷:原材料/应收账款等 100 这样就完整地反映了红冲发票的会计处理过程。

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快账用户5451 追问 2024-09-13 14:23

进项税额转出比如说是13元,是借方正数13元吗?

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齐红老师 解答 2024-09-13 14:25

是的,如果进项税额转出是13元,那么在做分录时借方应记入“应交税费-应交增值税(进项税额转出)”13元,为正数。完整的分录如下: 借:库存商品/资产类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13 (如果涉及成本类科目,同时调整成本) 这样的处理方式符合会计准则和税法规定。

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你好, 这个不需要转出去,有余额是正常的
2021-10-22
如果是福利费,不允许抵扣,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
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您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-03-01
如果是以前年度的,你已经结转了成本,借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费,应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行存款
2022-09-01
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