您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
老师,招待费总金额292,招待费金额275.47进项税额16.53,怎么做账呢,进项税正常做吧,进项税额转出怎么做账
老师 招待费的进项税转出 前后的分录该怎么做
11月份发生招待费30132.63,进项税额1807.97,分录怎么做呢?这个进项税额是不是得转出呢,转出的话,分录怎么做呢?
老师,借管理费用_业务招待费 169.9 进项税额 22.09 贷 银行存款 191.99 进项税额需转出,怎么做分录
老师好,我们有部分专票的业务招待费要做进项税额转出,怎么做分录呢
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
老师 我是先做的 借:管理费用 招待费 应交税费 进项税额转出 贷:银行存款 然后再做一笔 借:管理费用 招待费 贷:应交税费 进项税额转出
这么做对吗
您好,第一个分录是进项税,2个分录的税金科目不一样的 借:管理费用 招待费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 招待费 贷:应交税费 进项税额转出
老师 第一笔不能做进项税额转出是吗
您好,当然不能呀,我们要知道不能抵,当时就 借:管理费用 招待费 贷:银行存款
它俩是一个发票啊
那就是我有一个发票是不能抵的 然后是专票 那我咋做啊
您好,不能抵的专票,全入费用中 借:管理费用 招待费 贷:银行存款
然后做进项税额转出吗
您好,不用了,我们抵扣了才用转出的
可是我们领导让我做进项税额转出啊
您好,那我们有没有抵扣呀,原来发票的进项入账了么
都是上个月的 一起做账的
查一下上月的账,这个分录有没有价税分录入账呢,领导说要转出就是上月入了进项税了
都是我今天做的 借:管理费用 应交税费应交增值税 进项税额 贷:银行存款 然后我又做了一笔 进项税额转出 姐:管理费用 贷:应交税费 增值税 进项税额转出 然后又做了一笔 结转进项税额转出
哦哦,分录是也没有错呀,对的呀
她说我做错了 老师 你能给我写一个完整的分录吗
借:管理费用-招待费 应交税费应交增值税 进项税额 贷:银行存款 姐:管理费用-招待费 贷:应交税费 增值税 进项税额转出 应交税费应交增值税这个二级科目的余额是月度一次转到 应交税费未交增值税 将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税