可以,但需双方协商一致,并通过税务局系统操作。

老师,我已经认证的发票,对方还能红冲吗?
老师,收到发票,抵扣了,对方还能作废或者红冲吗
请问,供应商给我的发票我都认证了,对方没有我的红字填开单能冲红或者作废吗?
老师,您好!请问发票已抵扣,还能不能冲红或者作废
老师,已经认证的发票对方还能作废或者红冲吗
10、商品流通企业会计中批发企业外购商品的成本一般指的是(A、进货原价B、价款加上运杂费)。C、价款加上运费D、购进商品支付的所有款项
A公司将生产用的数控机床与B公司的专利技术交换,该交换不具有商业实质,分录该如何做
老师,请问老板有一家小规模公司,一家一般纳税人公司,一般纳税人公司缺钱,是不是只能跟小规模公司借钱,还有其他合理拿钱的方法吗?(董孝彬老师)
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
老师,我们是外贸企业出口的,收客户款是按cif价收,甚至会多收运费,出口报关单是按Fob出口,会计做账也是按fob确认收入,代收的运费货代会开一部分运输发票,剩余部分就留给我们了,比如 收客户130元,其中100元是fob价,20元是运输费,10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗?会计把这20元做成了销售费用,感觉不对,出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
老师,像销售商品根据确认收入时候结转成本,那货代行业,什么时候确认收入,什么时候确认成本呢
各位老师大家好,我是从别人手里才接过的账务,我从2022年已经开始补账了,银行流水显示是还贷款,我不知道怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
公司招了一个清洁阿姨,53岁,属于退休人员返聘吗?要给她购买社保吗?能对公发放工资吗
请朴老师回答,老师你刚才说的两次意思不一样,第一次说的是最后一笔业务下画红线,第二次说在本日合计下画单红线,哪个才是对的,如果红线画错位置了怎么办?
老师,我想做一个内账的表,就是能知道我收了多少钱,还有多少钱没回,付了多少钱,还有多少钱没付,开了哪些票,还有哪些票没开,请问有模板吗?
怎么操作呢 税务系统里
我们都用了这张票,认证了,红冲的话那怎么操作呢
红冲流程通常在电子税务局进行,由一方发起申请,另一方确认。具体步骤参考当地税务局操作指南。
好的,具体操作看当地税务局指引,一般在电子税务局申请红冲,双方确认即可。
就是对方给我们货,我们付钱,他们开票,现在钱退回来了,票我们认证了,他们还能红冲吗老师
对我方有什么影响没
如果退回款项且发票已认证,对方仍能发起红冲流程。这会减少您的进项税额,可能影响您的所得税申报。建议及时通知您的会计调整账目。
可是我们已经申报完了,那个进项税已经用了
已认证的进项税抵扣后,若要回退,需先在电子税务局申请红字信息表,再红冲原发票。这将调整您的抵扣税额,可能影响税后利润和现金流。建议与会计师讨论后续步骤。
我们已经申报了,他再红冲会在什么时候体现进项税额增加呢老师
一旦对方成功红冲并您收到红字信息表,您需要在下一期增值税申报时,使用该红字信息表进行抵扣调整。这时,系统会自动显示进项税额增加。具体操作步骤请参照当地税务局指南。
那除了这种方法还有什么简单的方式呢老师,我们再给他开一张发票可以不原路开回去
通常情况下,错误发票需原路退回并处理。若特殊情况无法原路处理,需详细咨询税务局,了解是否允许其他合规方式调整税务记录。一般操作应遵循税务法规。
不是,我们不是收到退款了么,相当于我们再卖给他,给他们开票可以不
如果是因为退货退款而需要重新开具发票,理论上可以按照新的交易情况开具。但具体操作和税务处理需遵循当地税务规定,建议咨询专业税务顾问或当地税务局,确保符合税法要求。
退货退款后重开发票,理论上可行,但需符合税局规定。务必咨询专业人士或当地税务机关确认操作细节。
就是如果红冲就是我们购买方发起红字申请,他们开具红字发票是不,他们能发起申请吗
一般来说,红冲是由购买方(即接收发票方)发起申请,然后销售方根据购买方的申请开具红字发票。这是正常流程。如果遇到特殊情况,建议与税务局沟通确认。
我们已经认证了对方也能开红字发票就是需要我们做分录进项税转出是吧老师
是的,如果对方开具红字发票,您需要在财务系统中做相应的分录,将已认证的进项税额转出,以反映实际的税款变动。这样能确保财务报表的准确性。