咨询
Q

8月收到的款,9月才开票,做税务账上是如何写分录

2024-09-18 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 11:41

8月收款时:借应收账款,贷银行存款;9月开票时:借预收账款,贷应交税费-销项税,同时确认收入。

头像
快账用户5995 追问 2024-09-18 11:42

可以给详细一点分录吗?

头像
齐红老师 解答 2024-09-18 11:44

当然可以。8月收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 9月开具发票时(假设销售货物,税率13%为例): 借:预收账款 贷:应交税费 - 销项税 同时: 借:主营业务收入 贷:预收账款

头像
快账用户5995 追问 2024-09-18 11:46

我可以全部收到款就按当月确认收入,然后下个月再开发票这样子可以吗?

头像
齐红老师 解答 2024-09-18 11:48

理论上,根据会计准则,你可以在收到款项时确认收入,但在实际操作中,需考虑税收规定和合同条款。若符合增值税相关规定,且合同明确约定以收到款项作为收入确认点,你可以在收到款项的当月确认收入,次月开具发票。但务必注意保持会计处理与税收合规的一致性,避免产生税务风险。具体操作前,建议咨询专业税务顾问。

头像
快账用户5995 追问 2024-09-18 11:51

我是开0税率的,不涉及交增值税申报问题

头像
齐红老师 解答 2024-09-18 11:54

对于开0税率的业务,即使不涉及增值税申报,也需要按照会计准则确认收入。在收到款项后,你可以先确认收入,然后在适当的时候开具发票。具体的会计分录类似上一次的回答,但无需调整增值税相关科目。确保会计处理符合企业会计准则和内部管理规定即可。如果有任何疑问,建议咨询财务顾问或会计师。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
八月份借,预付账款,贷,银行存款 九月份 借成本 贷预付账款
2024-01-30
您好,是因为什么退款了?您公司申请开具红字发票信息表了吗?
2020-10-13
你好, 借 银行存款 贷 应收账款
2021-10-13
1、购买收到货物 借:原材料 贷:应付账款 2、实际付款 借:应付账款 贷:银行存款
2020-10-13
您好,8月份按开票金额做收入分录
2020-08-22
相关问题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×