8月收款时:借应收账款,贷银行存款;9月开票时:借预收账款,贷应交税费-销项税,同时确认收入。
购买标签纸,2020年8月10日采购到货,发票8月20号收到,未付款,9月份才付款,账务如何处理,麻烦帮忙写清楚会计分录的步骤,谢谢!
8月购买技术服务,未收到发票,我8月做的会计分录是,借:其他应收款-公司,贷:银行存款,现在10月收到发票了,该如何做账
老师,假如8月买办公用品付的定金,9月才把尾款交完,拿到总的发票金额,我是不是先挂预付账款,然后再冲去,怎么做分录,老师,9月份的分录收到发票的摘要怎么写
老师,我现在呆的公司之前没有账,9月才开始做账,例如一笔收入1000元,8月份已收订金200,9月付尾款800元,8月未做账,我9月怎么做分录呢?
请问8月付货款时发票未回如何写分录,9月收到发票如何写分录
老师,请教下,门窗企业 原材料采购是吨位,出库是米,怎么让成本核算更精细呢。下脚料有时候也会再次使用上
进口商品做账时凭证后面需要附哪些单据?
老师,工程公司的项目完结了,企业面临注销清算。按增值税税负和企业所得税税负,税都已交够了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师
可以给详细一点分录吗?
当然可以。8月收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款 9月开具发票时(假设销售货物,税率13%为例): 借:预收账款 贷:应交税费 - 销项税 同时: 借:主营业务收入 贷:预收账款
我可以全部收到款就按当月确认收入,然后下个月再开发票这样子可以吗?
理论上,根据会计准则,你可以在收到款项时确认收入,但在实际操作中,需考虑税收规定和合同条款。若符合增值税相关规定,且合同明确约定以收到款项作为收入确认点,你可以在收到款项的当月确认收入,次月开具发票。但务必注意保持会计处理与税收合规的一致性,避免产生税务风险。具体操作前,建议咨询专业税务顾问。
我是开0税率的,不涉及交增值税申报问题
对于开0税率的业务,即使不涉及增值税申报,也需要按照会计准则确认收入。在收到款项后,你可以先确认收入,然后在适当的时候开具发票。具体的会计分录类似上一次的回答,但无需调整增值税相关科目。确保会计处理符合企业会计准则和内部管理规定即可。如果有任何疑问,建议咨询财务顾问或会计师。