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老师,我现在呆的公司之前没有账,9月才开始做账,例如一笔收入1000元,8月份已收订金200,9月付尾款800元,8月未做账,我9月怎么做分录呢?

2023-10-06 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-06 10:28

主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:银行存款/库存现金 1000 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税

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主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:银行存款/库存现金 1000 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
2023-10-06
借预收账款、银行存款、贷主营业务收入、应交税费。
2024-12-13
您好,是这个其他应付款,现在还不归还是吗
2023-09-05
借原材料  贷应付账款 借应付账款  贷银行存款 借生产成本 贷原材料
2022-05-09
你好;  你这办公品好久收到的;    你8月支付定金 ; 9月支付尾款 ; 你 货物好久收到的  
2022-11-29
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