你们应该根据实际提供的服务项目(培训、住宿、餐饮等)分别开具对应的增值税专用发票给政府单位。确保发票信息准确无误,符合会计和税法规定。

员工出差费用有些费用没有票,怎么办怎么操作税务合理
老师,您好! 装修公司,请问2022年12月确认的未开票收入420万,当时账也做了,成本也结转了,税局申报系统上相应的增值税、企业所得税都已经申报了(申报的是未开票收入)。现在对方才说要开发票了,我该怎么做账?怎么报税处理?
老师,请问一下个体户工商年报为什么输了验证码却收不到这个验证码的号呢?(朴老师)
资产减值损失是损益类的什么科目
朴老师,如果我司请的兼职,给的费用低于 500,要申报个税吗?要开发票吗?
老师,那个淘宝平台扣的那个平台佣金还有那个把货发给客户手上的运费这些到底是做销售费用,还是说做主营业务成本啊
工人一月入职,一直没法工资11月给做了工资18000.剩下40000可以12 月份一次性报吗
老师好,个体工商户查账征收,季度开票不超过30万,月度开票不超10万,增值税不用交了,经营所得交税比例是多少,个人专项附加扣除在季度填报时可以算进去吗
注册资金实缴的具体制度?是什么时候成立的公司是8年,什么时候是5年
老师你好,公司有笔往来款错账,是小规模纳税人,一直没有收入,只是季末结转成本,也没有交过税,可不可以直接去错误的月份调对,在重新在税务系统更正申报财务
但不是在我们公司吃住行啊,培训的地方是我们跟酒店签的合同,在酒店进行培训。
我们能统一按培训费给他们开发票吗?
可以统一开一张培训费发票给政府,但需确保发票备注栏内详细说明包含的具体服务内容(如住宿、餐饮),并附上与酒店结算的相关证明材料,以符合财务和税务规范。
对,可以统一开一张培训费发票,但要在备注里详细写明包含的住宿、餐饮等服务,并附上与酒店结算的证明。这样既清晰又合规。
那数量 单位 单价怎么写?
数量和单价应分别列出具体的服务项,比如:“培训服务:10小时,单价:¥100/小时”。单位可以写“小时”、“间夜”等。确保总价计算正确,等于数量乘以单价。
总共十几万,按一批?或者一项?
我们是5天
5天70个人(含教练),培训人员是60个
对于这种一次性服务,通常可以视为一个整体项目,开具一张总金额的发票。描述为:“培训服务,持续5天,服务人数70人,单价详列各项费用,总计金额:¥110,000.00”。确保发票清晰列明服务内容、数量、单价及总价。
然后吃住行、培训费、教官费等等共十几万
可以将所有费用汇总为一笔,开具一张总金额为十几万元的发票,描述为:“综合培训服务费用,包括但不限于培训费、住宿费、餐饮费、教官费等,共计金额:¥110,000.00”。确保发票详细列明各项费用及总额。
对,可以这么操作。确保发票上详细列出各项费用(培训费、住宿费、餐饮费、教官费等),并明确标注总额为¥110,000.00。这样既全面又符合财务和税务要求。
那整体的单位是什么?
我是要在备注栏备注清楚明细是吧
整体的单位可以用“元”来表示,即“¥110,000.00”。在备注栏详细列出各项费用的具体内容,比如: - 培训费:¥X.XX元/人·天,总计¥Y.YY元; - 住宿费:¥Z.ZZ元/人·天,总计¥AA.AA元; - 餐饮费:¥BB.BB元/人·天,总计¥CC.CC元; - 教官费:¥DD.DD元/人,总计¥EE.EE元。 这样既能清晰反映总费用,又能提供详细的费用构成信息。
确实如此。在备注栏详细列出各项费用及金额,比如: - 总体费用:¥110,000.00元; - 培训费:¥X.XX元/人·天,总计¥Y.YY元; - 住宿费:¥Z.ZZ元/人·天,总计¥AA.AA元; - 餐饮费:¥BB.BB元/人·天,总计¥CC.CC元; - 教官费:¥DD.DD元/人,总计¥EE.EE元。 这样做既满足了财务记录的完整性,也符合税务合规的要求。
对,就是这样。在备注栏详细列出各项费用及金额,比如: - 总体费用:¥110,000.00元; - 培训费:¥X.XX元/人·天,总计¥Y.YY元; - 住宿费:¥Z.ZZ元/人·天,总计¥AA.AA元; - 餐饮费:¥BB.BB元/人·天,总计¥CC.CC元; - 教官费:¥DD.DD元/人,总计¥EE.EE元。 这样做既满足了财务记录的完整性,也符合税务合规的要求。