你好可以的,你分析的有道理

老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
公司损益表显示2021年有关经营情况如下:①1~12月取得商品销售。收入8,500万元,企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入600万元,歌厅收入400万元。②12月份外购原材料,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票注明价款500万元,增值税80万元,接受某公司捐赠货物一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税8万元,企业已按会计准则规定计入营业外收入。③12月份转让股票收益70万元,转让国库券收入30万元。④全年应扣除的销售经营成本7,300万元,发生的与生产经营相关的业务招待费70万元,发生广告费100万元,经批准向本企业职工借款300万元用于生产经营,借用期限半年支付了利息费用24万元,同期金融机构贷款利率为5%。⑤在营业外支出账户中发生的,通过民政局向灾区捐赠50万元,直接向某学校捐赠20万元资助相关联的科研机构开发经费40万元,自然灾害损失30万元,取得保险公司赔款5万元。公司会计小余在2022年初进行,2021年所得税汇算清缴时针对上述会计资料,不知道该如何汇算,特别是相关成本费用的税前扣除,哪些能全扣除,哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相应的扣除标准是多少?
公司损益表显示2021年有关经营情况如下:①1~12月取得商品销售。收入8,500万元,企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入600万元,歌厅收入400万元。②12月份外购原材料,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票注明价款500万元,增值税80万元,接受某公司捐赠货物一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款50万元,增值税8万元,企业已按会计准则规定计入营业外收入。③12月份转让股票收益70万元,转让国库券收入30万元。④全年应扣除的销售经营成本7,300万元,发生的与生产经营相关的业务招待费70万元,发生广告费100万元,经批准向本企业职工借款300万元用于生产经营,借用期限半年支付了利息费用24万元,同期金融机构贷款利率为5%。⑤在营业外支出账户中发生的,通过民政局向灾区捐赠50万元,直接向某学校捐赠20万元资助相关联的科研机构开发经费40万元,自然灾害损失30万元,取得保险公司赔款5万元。小鱼在2022年初进行,2021年所得税汇算清缴时,针对上述会计资料,费用的税前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除?哪些部分扣除以及相应的扣除标准是多少?
(1)1~12月取得商品销售收入8500万元;企业内部设立的非独立核算的宾馆,全年分别取得餐饮收入600万元、歌厅收入400万元;(2)12月份外购原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款500万元、增值税80万元;接受某公司捐赠货物一批,取得防伪税控系统开具的增值税专用发票,注明价款50万元、增值税8万元,企业已按会计准则规定计入“营业外收入”;(3)12月份转让股票收益70万元;转让国库券收入30万元;(4)全年应扣除的销售(经营)成本7300万元,发生的与生产经营相关的业务招待费70万元;发生广告费100万元;经批准向本企业职工借款300万元用于生产经营,借用期限半年,支付了利息费用24万元(同期金融机构贷款利率为5%);(5)在“营业外支出”账户中,发生的通过民政局向灾区捐赠50万元,直接向某学校捐赠20万元,资助相关联的科研机构开发经费40万元;自然灾害损失30万元(取得保险公司赔款5万元);公司会计小俞在2022年初进行2021年所得税汇算清缴时针对上述会计资料不知道该如何汇算,特别是相关成本、费用的税前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,你好,某公司的业务,由于他们员工不熟,需要我们员工协助,请问对方把这个协助款支付给我们公司,我们要开什么发票给他们
成本票没有怎么办,有什么方法可以充抵一些成本票
公司体检合同签的2024年10月至25年11月合计1.5万,24年付了前期款1万,24年发票来也是1万。因有部分人未在24年体检拖到25年,尾款一直拖到25年,现25年开体检费发票5千,这5千算25年的,记帐在25年的对吗?
老师,我公司注册地点是东疆综合保税区,最近出口了一批货物,10️已经报关了,现在不知道怎么做增值税纳税申报,能给降的祥细一点儿吗?
老师,年底的这两个月车间也不生产不做实验了,那做工资的时候可以都做到管理费用里吗?
你好老师小规模纳税人经营停车场去锡盟安全培训及考试开车去的加油费过路费住宿费吃饭费用 还有有培训费会计分录怎么做
企业所得税账务处理分录
我公司给夫妻俩发工资,一共税前工资是5万,帮忙筹划个税,给夫妻俩做合理规划做到个税缴的最少,情况是:家里有两个小孩,分别6岁8岁,没有房贷,男方非独生子女且父母年满60周岁,女方父母不符合条件,男方公积金每月1050元,社保每月个人承担573元。
老师,请问我们外贸出口业务中,因供货商原因导致一张发票不能退税,税务要求我们对该货物进行转内销补税,销项税补了89868.68,这笔补税业务的会计凭证怎么做啊。
10月销售出口货物,什么时候申报出口退税事项