不是这样的。股东收到货款应记为: 借:银行存款 贷:股东权益 股东支付款项则应记为: 借:股东权益 贷:银行存款

老师,股东的钱转实收资本时,分录如下:借:银行存款 贷:其他应收款-股东A 借:其他应收款-股东A 贷:实收资本 对吗?
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
甲公司,A股东退出,其他应付款500万,协议约定股份归B股东,B股东其他应付款已有1000万,现公司替B股东给A股东退股款,会计分录如下妥否?不妥请写正确分录 是不是这样协议签了 借:实收资本 贷:A股东其他应付款 借:B股东其他应付款 贷:实收资本 后来给钱 借:A股东其他应付款 贷:银行存款 借:B股东其他应付款 贷:资盈利
老师,我想问下收到股东的投资款,应用到公司营业上,那是借实收资本 贷其他应付款是吗?
借,其他应付款100贷,其他应收款100,公司欠员工报销,由股东支付,冲股东往来款,这么做账可以吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
因为有几个股东一起收钱,不能直接入银行存款吧
因为是内账有点乱
如果几个股东一起收钱,可以先入到公司账户,再根据股东份额转至个人账户: 借:银行存款 贷:预收账款-各股东 之后分发给股东时: 借:预收账款-各股东 贷:股东分红-各股东 记得要明确记录每个股东的出资和分红情况,保持账目清晰。
对头!当几个股东一起收钱时,可以这样操作: 1. 先入公司账户: 借:银行存款 贷:预收账款-各股东 2. 分发给股东时: 借:预收账款-各股东 贷:股东分红-各股东 确保详细记录每个股东的出资与分红,保持账目清晰准确。