您好,没有账务了,年度汇缴时把没有发票的部分调增就可以 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师,请问月底发票没回来,做了暂估入库,借库存商品,贷应付账款—暂估入库,本月票还没回来,该如何处理呢
您好,进货回来的货物没有进项发票的,然后销售出去了,需要做入库结转成本吗,有货物但是进项发票没有的
工业企业,购买原材料,发票没回来,暂时入库也生产,进了有关成本,到后来发票回来了,金额小于入库成本,怎么处理?
你好,我们公司购进一批货物,暂时没开发票,我们暂估入库,并结转了成本,后没票回来,如何红冲成本?分录怎么做,摘要怎么写?
老师,收到今年开发票,费用是以前年度发生的,该怎么做账
请问老师,员工跟A公司签的合同,为B公司提供劳务,而且是长期稳定的。这样工资费用由A公司扣取还是B公司税前扣除?
老师,请问我们有个档案管理服务费,合同金额是30080,最终的结算金额(49004)超过了合同金额。虽说据实结算但是超过合同金额那么多合规吗?需不需要提供什么资料哦
制造人员和生产人员 有什么区别?
朴老师,是你们购进没有付款所以增加了,但是不对啊,都是现款现货,为什么?意思我们多用了发票?
收到被投资企业的分红税,用交企业所得税吗
老师您好,为了银行任务,单位从银行买了十万的柜台债券,有一点收益,计入投资收益科目,还是其他
请问老师,工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
小规模开了34万 发票 怎么做分录
公司制造业,上的erp?全部凭证都是从其他模组转过来的,作为财务负责人,应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量,金额保证无错?比如,结转成本入库凭证,采购入库转过来凭证,销售出库凭证,日常费用支出单据转凭证。
经常这样,堆积几比才开票,还没开够,比如收到 3 比货,3 万,回发票 2.5,过几天又和下一比的货款一起开回来,等不到年度汇算清缴吧?
您好,能,平时无票没事的,年度调增就可以 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
有没有好方法,可以看到应付账款具体欠人家多少钱,又可以看到有多少票没开,
您好,用不同的科目,暂估用 应付账款-暂估 发票来了红冲,再按发票做分录,用 应付账款
谢谢,这个科目好[愉快]
亲爱的朋友,祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~