您好,如果暂估商品的金额跟以后来发票的金额一样的,就不需要红冲了,当然咱红冲后,按结转也是可以的
老师,没收到发票暂估库存商品,结转成本了,冲暂估的时候,之前结转的成本也要冲回,在重新结转?
老师,21年的账,前会计暂估的没冲回去,当时暂估结转成本是暂估金额结转的,现在材料够结转成本的,我现在可以直接冲红暂估,冲红之前的结转成本现在可以再结转成本的吗
上月暂估货款,这月红冲,结转成本也需要红冲吗?
老师,暂估商品,然后结转成本,,红冲的时候也要把结转成本红冲了吗?
你好,红冲上月暂估库存商品,是不是同时红冲暂估结转的成本嘛?
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
如果是跨年了呢?
您好,跨年也是这样处理,金额差异不大,就是正常的科目,不需要用利润分配-未分配利润 来代替的,不更正申报以前年度申报表了