您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了

老师,企业所得税汇算清缴时期间费用表里的职工薪酬金额应该填的是和个税申报系统的金额一致还是和会计账上的一致呢(如果个税申报系统和会计账上金额不一致)
老师,汇算清缴时发现,应付职工薪酬账载金额和个税申报系统查了6000块,申报系统多,应该是填报有误,这怎么办?也修改不了
老师 您好! 请问公司有社保和个税 账上应付职工薪酬薪酬就会比个税申报系统的工资金额少,这样填汇算清缴怎么填
老师,之前会计申报的个税系统工资和账上面完全对不上,发的多报的少,导致现在应付职工薪酬是负数,这个应该怎么办呢老师
老师,我想问一下,之前的会计在申报工资的时候没有全部申报上去,导致发的多,报的少,应付职工薪酬是负数,请问我现在可以吧这个人的工资申报在下个月吗,但是前提是这个人已经离职了
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?
老师:我新来的公司,开了两个分公司,以前的会计没有交接就走了,分公司的税是怎么申报,账务怎么处理。个税也是单独申报吗?我不清楚能简单和我说一下吗,
你好老师,我想请教你一个问题,我们公司是做局部装修的,业务员今天和一家公司签了局部改装的合同,在跟这家公司签合同的时候,说收到这家公司打过来的钱后,要返给这个客户3000元,今天那家公司把装修款公对公转到了我们公司账户,现在要求我们把那3000元打给她私人的账户,但是这种没有真实的交易转给她有风险,该用什么样的形式把钱转给这个人又没有风险
老师,您好,个体工商户的税率就是个税的税率吗
我们公司准备进行税务注销,有多缴税款,是2020年的个税,收到个税退税3000元,当时的员工已经离职,具体多缴原因也不清楚,个税科目也没有余额了,收到的退税应该怎么入账
老师,小规模企业收到去年的企业所得税退税,分录应该怎么做呢
老师,冲红25年多计提的工资,借方是管理费用工资还是冲未分配利润
请问一下我要注销,然后账面上有现金60万,未分配利润也有60万,项目上剩余这两个金额,我注销的话要交多少税
生产一次性纸杯纸碗小规模纳税人,账上有做固定资产生产设备,没有做生产成本领料这些,(就内外账),那么外账在收入这块怎么做呢@朴老师
可是这样我的工资和个税系统也对不上应该怎么办老师
就是申报的多,账面的少,需要看一下累计申报的多少,比账面多多少,然后再补提,这个需要往前算
不是申报的少,发的多,怎么往前算老师
看他之前申报了多久,比如他申报了1年,就需要把这一年个税申报的全部导出来,然后和工资表,计提的人员,一个一个核对每个月才知道差异的
这个差异需要在个税系统补起来吗老师,还是只要在账上面补提就可以了
看差异原因,如果是个税系统少了就补系统的,如果是账面少了补账面,这俩不会同时多或者同时少
好的谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈,这个
还有一个问题老师,去年的如果调就要调23年的汇算清缴,去年不多的话我可以计入福利费吗,福利费是工资薪金的14%就可以是吗,比如50万的工资,不超过7万的福利费就可以,是这样吗老师
嗯对,是这样调整的,这个理解的对