您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了

老师,企业所得税汇算清缴时期间费用表里的职工薪酬金额应该填的是和个税申报系统的金额一致还是和会计账上的一致呢(如果个税申报系统和会计账上金额不一致)
老师,汇算清缴时发现,应付职工薪酬账载金额和个税申报系统查了6000块,申报系统多,应该是填报有误,这怎么办?也修改不了
老师 您好! 请问公司有社保和个税 账上应付职工薪酬薪酬就会比个税申报系统的工资金额少,这样填汇算清缴怎么填
老师,之前会计申报的个税系统工资和账上面完全对不上,发的多报的少,导致现在应付职工薪酬是负数,这个应该怎么办呢老师
老师,我想问一下,之前的会计在申报工资的时候没有全部申报上去,导致发的多,报的少,应付职工薪酬是负数,请问我现在可以吧这个人的工资申报在下个月吗,但是前提是这个人已经离职了
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
可是这样我的工资和个税系统也对不上应该怎么办老师
就是申报的多,账面的少,需要看一下累计申报的多少,比账面多多少,然后再补提,这个需要往前算
不是申报的少,发的多,怎么往前算老师
看他之前申报了多久,比如他申报了1年,就需要把这一年个税申报的全部导出来,然后和工资表,计提的人员,一个一个核对每个月才知道差异的
这个差异需要在个税系统补起来吗老师,还是只要在账上面补提就可以了
看差异原因,如果是个税系统少了就补系统的,如果是账面少了补账面,这俩不会同时多或者同时少
好的谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈,这个
还有一个问题老师,去年的如果调就要调23年的汇算清缴,去年不多的话我可以计入福利费吗,福利费是工资薪金的14%就可以是吗,比如50万的工资,不超过7万的福利费就可以,是这样吗老师
嗯对,是这样调整的,这个理解的对