您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了
老师,个税申报系统申报的金额,和网厅工会经费申报的金额,和账本里的应付职工薪酬—工资。三个数据是不是必须一致呢?
我接手时发现之前会计做的工资7-11月份申报和账面上的数字不符,账面上多,申报的工资金额少。实际按申报的发。现在我是直接做一笔 借应付职工薪酬 负数(差额) 贷其他应付款负数(差额) 吗?计提的工资是不是也需要再做一笔分录冲减掉
老师,我计提10月工资的时候,个税写错了一个数,导致少计提个税30,现在应付职工薪酬工资的数已经平了,我要是现在补计提个税的话,应付职工薪酬工资就是负的了,怎么办啊?
老师,企业所得税汇算清缴时期间费用表里的职工薪酬金额应该填的是和个税申报系统的金额一致还是和会计账上的一致呢(如果个税申报系统和会计账上金额不一致)
老师,汇算清缴时发现,应付职工薪酬账载金额和个税申报系统查了6000块,申报系统多,应该是填报有误,这怎么办?也修改不了
老师:外部融资需求确定以后,去找钱的时候,怎么做?是发债还是发股?发债是短期还是长期?考虑哪些影响因素?后面哪些章节的内容跟融资紧密相连?各章节内容不能串连起来,是发债还是发股考虑资本结构问题,然后在考虑筹资成本?营运资本管理解决的是短期融资或投资?
@董老师,资产负债表的应付职工薪酬又增加了吗
董老师您好,那资产负债表上的应付职工薪酬就永远这么增加着吗?
老师,现在考中级评分还是错的题扣一半分吗,还是怎么记分?
老师,我公司这个月享受了退伍士兵减税减了2000元增值税,请问,我该如何做分录?借:未交增值税2000贷营业外收入?
老师好,我公司分期付款购买一台设备45万元,首付款5万,之后分期18个月付款完毕后,设备所有权才属于我公司,付款完毕前一个月开票,请问这笔业务账务处理怎么做呢?
老师们,我们是生产销售鲜食玉米的企业,求一份经营分析表
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
可是这样我的工资和个税系统也对不上应该怎么办老师
就是申报的多,账面的少,需要看一下累计申报的多少,比账面多多少,然后再补提,这个需要往前算
不是申报的少,发的多,怎么往前算老师
看他之前申报了多久,比如他申报了1年,就需要把这一年个税申报的全部导出来,然后和工资表,计提的人员,一个一个核对每个月才知道差异的
这个差异需要在个税系统补起来吗老师,还是只要在账上面补提就可以了
看差异原因,如果是个税系统少了就补系统的,如果是账面少了补账面,这俩不会同时多或者同时少
好的谢谢老师
不客气的,祝您开心的哈,这个
还有一个问题老师,去年的如果调就要调23年的汇算清缴,去年不多的话我可以计入福利费吗,福利费是工资薪金的14%就可以是吗,比如50万的工资,不超过7万的福利费就可以,是这样吗老师
嗯对,是这样调整的,这个理解的对