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老师,之前会计申报的个税系统工资和账上面完全对不上,发的多报的少,导致现在应付职工薪酬是负数,这个应该怎么办呢老师

2024-09-22 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-22 12:09

您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了

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快账用户9928 追问 2024-09-22 12:11

可是这样我的工资和个税系统也对不上应该怎么办老师

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齐红老师 解答 2024-09-22 12:12

就是申报的多,账面的少,需要看一下累计申报的多少,比账面多多少,然后再补提,这个需要往前算

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快账用户9928 追问 2024-09-22 12:13

不是申报的少,发的多,怎么往前算老师

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齐红老师 解答 2024-09-22 12:14

看他之前申报了多久,比如他申报了1年,就需要把这一年个税申报的全部导出来,然后和工资表,计提的人员,一个一个核对每个月才知道差异的

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快账用户9928 追问 2024-09-22 12:16

这个差异需要在个税系统补起来吗老师,还是只要在账上面补提就可以了

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齐红老师 解答 2024-09-22 12:16

看差异原因,如果是个税系统少了就补系统的,如果是账面少了补账面,这俩不会同时多或者同时少

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快账用户9928 追问 2024-09-22 12:19

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-22 12:19

不客气的,祝您开心的哈,这个

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快账用户9928 追问 2024-09-22 12:30

还有一个问题老师,去年的如果调就要调23年的汇算清缴,去年不多的话我可以计入福利费吗,福利费是工资薪金的14%就可以是吗,比如50万的工资,不超过7万的福利费就可以,是这样吗老师

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齐红老师 解答 2024-09-22 12:31

嗯对,是这样调整的,这个理解的对

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您好,这个的话,是可以补提,做一笔 借 管理费用 贷方应付职工薪酬,这样来的,这样就不会了
2024-09-22
你好,这个你要做正确的话就只能去更正申报。
2024-09-23
同学,你好 这个人的工资申报在下个月吗 最好是更正申报
2024-09-22
您好,是的,也应该是个税申报系统里面的应发数的
2021-04-27
你好 是的 正常应该是一致的
2020-08-14
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