可以根据对方需要开3%或者1%的专票

那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师,我公司是小规模纳税人,对方非要我们代开增值税专用发票,可是我公司老板不同意开,对方说如果不开可以但是要写个不能开具增值税专用发票的说明,我们写说明合法吗?
我公司是小规模纳税人,甲方要求开具3个点的增值税专用发票,不能开1个点的。我这边能开吗?
现在小规模开专票是一个点还是开3个点增值税,如果只要开成一个点增值税 ,对方开成了3个点增值税专用发票,这个发票可以用不
物业公司增值税小规模纳税人可以开13%电费增值税专票吗,是可以开3%减按1%发票,对方要求要13%专票,可以开13%专票吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
这个3%还是1%是要看开的项目是什么吗,它是怎么定3%还是1%的,还是规定某个名称就是3%的税率,如果它是3%的,那我开时可以减按1%吗(我是小规模公司)
国家税务总局公告2023年第1号https://zhuanlan.zhihu.com/p/597880194 具体解读:小规模2023-27年开票的税率:适用3%的普票按1%,专票可以根据客户需要任选1%或3%。 另外农产品免税,不动产租赁和销售税率按5%。
好的,谢谢老师。
老师就是我开了专票正常交税就可以了(不在季度不超过30万那个政策里),但是我是小规模的公司我不能抵扣 认证进项发票(就是最好不要专票对吧)
小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,带税率的普票按1%全额交。免税普票填其他免税销售的第12栏,正常享受免税。
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。