你好同学,嗯正常的话,你要是给对方开增值税专用发票的时候,你们在签订这个合同的时候,就应该明确好这个事情,如果说你们老板不同意开的话,嗯,说实话有点儿不太合理,因为小规模它是可以开专票的。
小规模纳税人,增值税专用发票跨月退回,对方公司要写什么说明吗?我开票方,是收到退回的发票后,直接可以开具红字发票红冲吗?需要向税局说明情况申请开具红字发票吗?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师 我司是小规模纳税人 我们收到了一张增值税专用发票 ,8000元 但是我们是抵扣不了税点的 但对方是北京的 税局代开的。老是要我们收下来 但我司没得抵扣增值税的。我说不能收。如收了 抵扣不了的 对我司和对方影响的吗
我们是小规模税率1%,对方是一般纳税人税率6%。我们给他开专票,对方要求补税差。但是对方说给我们开个代缴税证明,就不给我们开发票了,可以吗
老师,我公司是小规模纳税人,对方非要我们代开增值税专用发票,可是我公司老板不同意开,对方说如果不开可以但是要写个不能开具增值税专用发票的说明,我们写说明合法吗?
营口市所有者权益增长额与期初所有者权益增长率是多少,怎么去解答
老师,销售固定资产是不是在附表一体现呢?
老师,我们公司是汽车维修厂,现在公司打算关门,还有18万的配件卖了废品2万,已经收到钱,这个会计分录应该怎么做?税务上又应该咋处理
2025.5的增值税报表想更正一下,点击申报更正和作废按钮,该报表没有作废按钮,只有更正按钮,点击后没有任何反应,该如何操作?
老师,我公司与甲公司签订了A服务合同,合同期限为2021年6月1日至2022年3月14日,合同总金额暂定1000万元,最终根据后续签订合同单价,进行多退少补;后续签订B合同期限为2022年3月15日至2023年3月14日。 根据A合同实际已结算金额为:10000000元。 根据B合同相关约定,A应结算金额为:15000000元。 应结算金额超出A合同总金额导致无法结算,超出金额为5000000元,该部分收入在2025年1月申报税费时按所属期2024年12月计提收入已申报税费。现想申请退回企业所得税1250000元。有什么合理的依据向税务局申请退税?
老师,资产负债中应付利润科目有余额,如果本年度亏损的话,可以冲减应付利润的余额吗
老师,我怎么查看24年的汇算清缴表,有个105050薪金明细表有没有填写?专管员说我公司没有填写,现在可以更改吗?
请问境外不需要开发票的货款怎么申报增值税
你好,我想问一下。一般纳税人公司,都没有业务,就只是报了一个人工资,怎么做季报啊!如图,怎么填报呢?
老板拿来的发票入账需要签字吗?
那我们的关于不能开具增值税专用发票的说明,能写吗?
合同上没有明确这一点
你好,你这个不占理,有点儿,因为本身专小规模的话,他也可以开专票。