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我们上月开了50000的专票给客户,现本月客户打款45000,说5000要罚款,专票客户已抵扣,这种情况怎么处理?

2024-09-25 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-25 10:00

上月开具 50000 元专票时: 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 [不含税金额] 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时: 借:银行存款 45000 借:营业外支出 5000 贷:应收账款 50000

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快账用户3563 追问 2024-09-25 10:01

那这样处理,5000我们是要调增企税。

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齐红老师 解答 2024-09-25 10:04

对的 这个是五千调增交税

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快账用户3563 追问 2024-09-25 10:05

那是否可以发起红字发票,让对方退回,然后重开扣款后金额?

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齐红老师 解答 2024-09-25 10:11

同学你好 这个可以的

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上月开具 50000 元专票时: 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 [不含税金额] 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时: 借:银行存款 45000 借:营业外支出 5000 贷:应收账款 50000
2024-09-25
可以的,可以开发票的。
2023-08-27
可以的 需要去税务局报备发票丢失
2023-02-23
同学,你好 借:银行存款20000 贷:应收账款15000 预收账款5000
2024-01-22
你好你给他开负数发票 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-11-25
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