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我们上月开了50000的专票给客户,现本月客户打款45000,说5000要罚款,专票客户已抵扣,这种情况怎么处理?

2024-09-25 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-25 10:00

上月开具 50000 元专票时: 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 [不含税金额] 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时: 借:银行存款 45000 借:营业外支出 5000 贷:应收账款 50000

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快账用户3563 追问 2024-09-25 10:01

那这样处理,5000我们是要调增企税。

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齐红老师 解答 2024-09-25 10:04

对的 这个是五千调增交税

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快账用户3563 追问 2024-09-25 10:05

那是否可以发起红字发票,让对方退回,然后重开扣款后金额?

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齐红老师 解答 2024-09-25 10:11

同学你好 这个可以的

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上月开具 50000 元专票时: 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 [不含税金额] 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) [税额] 本月收到 45000 元款项且客户坚持罚款时: 借:银行存款 45000 借:营业外支出 5000 贷:应收账款 50000
2024-09-25
对方抵扣了吗?没有抵扣的,你开红字信息表,然后看附属发票。
2021-01-15
你好,拿销售方的记账联复印一份盖发票专用章给客户抵扣记账。
2021-01-07
你好!登报办理挂失(有地方取消这要求了可以和你们税务局沟通一下);专票的话用你们存根联加盖发票专用章就可以入账
2020-09-29
可以的,可以开发票的。
2023-08-27
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