你好,是的,这个是需要的。

老师,个体户的定期定额,没有进项发票可以吗?
和公司之间的借款,有借有还,怎么计算利息,还的时候怎么算?
员工工资,每年10万,年底一起发,之前没申报个税,也没缴纳社保,这种情况一次发的话报个税要一起报工资薪金吗?
老师你好我司外账是代理记账公司做的,截止目前应收账款1859万.实际上只有预收账款244万,这种有什么风险,然后该如何规避谢谢
老师,收到今年开发票,费用是以前年度发生的,该怎么做账
请问老师,员工跟A公司签的合同,为B公司提供劳务,而且是长期稳定的。这样工资费用由A公司扣取还是B公司税前扣除?
老师,请问我们有个档案管理服务费,合同金额是30080,最终的结算金额(49004)超过了合同金额。虽说据实结算但是超过合同金额那么多合规吗?需不需要提供什么资料哦
制造人员和生产人员 有什么区别?
朴老师,是你们购进没有付款所以增加了,但是不对啊,都是现款现货,为什么?意思我们多用了发票?
收到被投资企业的分红税,用交企业所得税吗
老师,我们是小规模,等于需要登录外省的税务系统,然后选择,跨地区涉税报验户登录,对吧?
你好,是的,就是这样,很专业
我们登录外省系统,如果没有再分包的情况下,比如我们合同价168万,那我们就不能扣除任何费用,按照3%预缴?还是可以按照现在政策1%预缴
你好,你是小规模的话按照1%。
好的,清楚,如果说有的项目满足再分包的情况,那可以用自己的销售合同价减掉再分包的合同价,然后按照这个金额预缴增值税和企业所得税?
你好企业所得税不可以,增值税是可以的。
老师,您的意思是,如果说存在合规的再分包合同,增值税可以用差额预缴,小规模按照1%税率预缴即可,然后企业所得税的话,是按照未分包之前的合同总金额预缴千分之二
你好对啊,就是这样子。
等于季度的时候,在省外系统先申报增值税和企业所得税,然后再在自己省份申报,前期可能不需要补税,后期应纳税额大于预缴了之后,在自己省份的税务局正常缴税即可
你好,是的,就是这样理解
那其实省外的这个税务系统,我们等于第三季度申请的涉税事项报告表,然后10月份登录申报第三季度的数据,已经把这个合同该申报的都申报了,税款也正常预缴,以后季度就不需要再登录这个系统了吧?只有在牵涉到跨地区业务的所在季度登录申报缴纳即可
你好,是的。就是这样理解
如果说,合同金额168万,最终这个合同结束,开票金额跟合同有出入,有没有影响
你好,你可以按照开票的金额来。
工期很久,开票一下子开不完,现在预缴只能按照合同先预缴对吧?
你好,你可以按照发票先预交。
您是说,我们可以每个季度,按照实际的开票金额,先登录省外系统预缴,然后再登录自己身份正常申报,如果当季度没有发票开具,那也不需要登录外省税务系统了,有发票开具的时候,对应季度就预缴,两个税务系统的数据可以相同,按照开票金额走就行
你好,是的。我以前一直是这样做
你可以问一下,你们当地行不行?