你好,可以先暂估这个借,库存商品暂估贷应付账款暂估。 然后在销售,借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
老师我公司是做商品买卖的,现在就是我们购进产品款已经付了,也收到产品就是没有收到发票,然后我们购进的产品也销售出去,款也已经收到了,可我们购货方还没有给我们开进项发票,我们也就没有给销售方开销项发票出去,这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
公司一般纳税人,建筑公司材料销售的,采购货物没有取得发票的情况下,如果把这批没有发票的货物卖给别人,但是要开发票,属于虚开吗?
老师,我们公司购入一批商品,没有付款,也没有收到进项发票,到购入的商品已经销售且开具了销售发票给购买方,这个要怎么做账
老师,公司采购了一批货物,采购款已经打给对方,货物已经入库,但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了,我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢?
公司与A公司签订了采购合同,没有付款,对方也没有发货。这批货要卖给B公司,已经签订合同,能直接先开销售发票吗?
老师建筑企业一个项目在同一个市但是不在同个区和县需要开外经证嘛
老师我们在一个市但是不同
老师,合同上小数点金额有出错了,但是发票开对了,小数点后数字写反了,有关系不?还需要重新签合同修改吗?
老师,一个人员在两个单位i就职,能在两个单位i同时申报个税吗?一个月5000元的减除费用,都能享受吗?
老师最后递延所得税资产期末余额462.5是怎么算出来的?谢谢
设备税法折旧10年,会计上折旧20年,这种需不需要每年汇算清缴需不需要做纳税调整?
老师您好,补提去年的工资,会计分录怎样写,没有以前年度损调
企业符合加计抵减条件为什么计算应纳税额不扣除加计抵减税额
收到其他公司的利息,我们发票上的开票名称应该是什么?
老师,如果员工支付的时候用支付宝抵扣了几分钱,本来是整数100,发票也是开100,我们可以付报销款100?还是按实际支付金额?
那么需要结转成本吗
你好,是的,是需要结转的。
结账也是就是暂估的金额对吗,要是到时候收到成本票了,是不是要红冲暂估的再做正确的分录
你好,是的,也是暂估的,就是你说的这样子操作。