貌似你这个问题前边已经回答了哈,还有什么疑问吗?

刚拿到的进项专票,我是入应交税费-应交增值税(进项税额),还是先入应交税费-待认证进项税额?
取得进项发票应计入应交增值税进项税额,还是待认证进项税额
老师 采购入库取得专票做账的时候,应交税费科目是用应交税费–应交增值税(进项税)还是用应交税费–待认证进项税额?
取得专票进项税科目用应交税费-应交增值税-待抵扣进项税对吗?还是用应交税费-待抵扣进项税
待认证抵扣进项税额是在应交税费-应交增值税科目下级吗 还是应交税费-待认证抵扣进项税额
我们供应商因税没补齐,她们开给我们的发票被列为风险发票了,我们要怎么处理? 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
你好,跨境代采,现在是香港收款结算,订单采购和物流 仓库费用是香港支出(通过跨境宝支付)杭州负责技术 运营 客服。后面我需要的合规,合法避税,注册香港公司来收款,把网站的所有权转到香港公司,杭州负责技术 运营履约,香港负责采购 先阶段销售额2000/年,后面只多不少。我们收服务费6个点,运费会有一点利润,帮我梳理下如何规划,公司怎么控股好
我司是一般纳税人,目前实收资本20万,A股东注资10.2玩.B股东9.8万,现在A股东的股份要全部转给B,请问可以0元转让吗?如果不可以,如何计税?
老师你好:我前面签发一张承兑汇票200万给分包支付工程款,后期分包又把这张票据以往来的形式还给我让我支付现金银行转账给他,这样有风险吗?合理吗
老师你好,我想请问一下,我在2025年5月申报个人所得税的时候申报漏了一个员工的工资,他已经汇算清缴了2025年的了,我现在还能更正2025年的嘛
个人所得税纳税申报表要作为附件入账吗?还是附个税完税证明
老师,全盘账流程:录入凭证 → 月末计提 → 全部做完 → 结转损益 → 出报表。对吗?
老师,假如这个月车间实际领用50套成品只出了30套,有20套在车间下个月使用,车间报表上怎么备注,然后帐务怎么处理?
请问:个体工商户季度申报增值税,“增值税及附加税费申报表”(小规模纳税人适用),日常的收入是不是填在11栏(未达起征点销售额)的?起征点销售额是多少?
关于修改公司章程的决议、决定得模版,老师有没,辛苦给下
刚提问的
取得发票当月未认证是先入: 应交税费-待认证进项税额; 后期认证后转入:应交税费-应交增值税(进项税额); 目前进项专票,还需要认证
那什么时候用 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,
另外,现在电子发票不是说不用认证,直接勾选抵扣了
那个科目已经停止使用的了
取得进项后,先入 应交税费-应交增值税-待认证进项税额, 然后在月底抵扣时再转到 应交税费-应交增值税(进项税额), 抵扣后,再转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 最后结转到 应交税费-应交增值税-未交增值税, 是这个流程吗?
待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
明白了,谢谢!刚才写错了,待认证是二级科目 不是三级的。特别感谢!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。