同学,你好 最好调整过来
就是对工程会计这块预收账款和预付工程材料款这块有点犯迷糊了,我们主要是人家挂靠我们的,收进来挂靠人的预付材料款这块 觉得做了预收账款成本票开回来要做成本和预付账款又给挂靠人做不了应付工程款这样一来二去的预收账款和应付账款或者预付账款总有两个科目一直挂账了
老师,建内账,往来与一个公司既有应收,又有预收可能还有应付,是分别挂在应收账款,预付账款,还有应付账款下面分别建一个这个公司的二级明细科目,还是应收和预收用一个科目,应付和预付用一个,那样建账方便,清楚?
老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师我们公司是从别的公司接手过来的,应收账款和预收账款挂的有金额,这个金额我怎么处理,还是挂着就行呢?
老师,您好,为什么在评估重大错报风险时要考虑相对风险的抵消效果,但是评估固有风险的时候不考虑
老师,只要是进项发票在8月1日(含1日)后做的退税勾选,相应的数据都在9月申报8月增值税附表二中体现对嘛?
营运资金没有在零时点投入,而是在建成之时投入,项目终结期时候是加上,为什么在计算净现值时候是还需要减去复利折现的价值呢?不应该不用管了么?
这道题第(5)问为什么最后要乘个70%???看我用红笔框起来打的箭头处
你好老师,开具二手车统一发票后,要开增值税发票的话系统能自动带出这张发票的信息吗?怎么判断为是同一个销售行为
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
有限合伙企业的合伙人如果是公司的话,每年年底有限合伙企业需要给有限公司分红吗?还是只是有利润时才给有限公司分红?
你好老师,经济法中董事会过半数董事出席即可,为啥决议是全体董事过半数通过
你好老师,我公司是二手车经销企业,开具二手车统一发票后,还需要开具增值税发票吗?
账上库存虚高,怎么处理?
如果太多户了怎么处理
包括其他应收和其他应付,比如老板都是两头挂着,
同学,你好 为了准确,要一一核对
老师,如果我从公司成立开始重新梳理然后录制凭证,之前财务公司接回来的凭证也保存,然后调整完再调整税务这样应该是没有问题吗?
同学,你好 是可以的
因为通过这次老板请了审计来整理也没有整理出具体的
老师就是咨询服务公司的电脑,家具这个要怎么进行折旧
同学,你好 你的方法是可行的
老师,还有公司购买的烟酒送礼这个要怎么处理,之前财务公司全部都入了管理费用,
同学,你好 管理费用-业务招待费
老师这个入业务招待费太大了,专管员说不行,要全部调出来,然后视同销售
视同销售我要怎么处理
同学,你好 视同销售?? 业务招待费做不了收入,做不了视同销售