你好,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利,贷银行存款

中秋给客户送月饼购买的增值税专票怎么做分录
老师您好,企业外购月饼给员工当福利(非生产月饼企业),从采购到发放分配的分录怎么写
请问:我们公司为员工买的中秋月饼,麻烦老师写一下分录可以吗?还有分发月饼的分录,谢谢
老师你好,中秋节购买月饼发给员工分录怎么做?送客户又该怎么做?
中秋购月饼发给员工要怎么做分录
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
我购进月饼收到商家的发票及支付商家的款的分录怎么做
你好!就是上面的2个分录
不用挂商家的公司名吗
你好!这个不需要。 你如果想做,就借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利,贷应付账款-XX公司,然后借应付账款,贷银行存款
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了