你好: 职工福利费的会计分录 : 借:管理费用/销售费用/研发费用/生产成本等——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款

老师,请教一下您,中秋节快到了,我们公司工会经费有钱,想拿出来买月饼发给员工可以吗?
我这边有家A企业中秋采购了月饼和礼品,A企业支付的钱,B企业也是我们自己的企业,其中一部分采购的礼品用来给B的员工发放中秋福利,可以这样操作吗,怎么做会计分录呢,两家企业是同一个法人
请问:我们公司为员工买的中秋月饼,麻烦老师写一下分录可以吗?还有分发月饼的分录,谢谢
老师你好,请问我3月份暂估的商品成本,5月份我们买了一辆车,可以抵成本吗?把3月做成本减少吗?如果可以的话,分录咋写,麻烦老师指导一下,谢谢
请问老师计提员工工资还有五险一金的时候分录怎么做,麻烦帮我写下谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
发月饼的时候分录呢?
这个应该是购买的时候的分录吧?
咱不做入库,直接就做购买和发放就行了。
不需要做入库再出库了。
那就是直接做这两个凭证就行了吧?
是的,就是这两笔分录就正确了。
谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。