你好,你这个进项是分包款吗?不是分包款的话,需要如果是一般计税的是100÷1.09×2%-10 出来的负数不需要缴纳 正数需要

你好,我司是建筑企业在惠州,有一个项目是湛江市的,现在在电子税务局已申请办理外证金;具体需要缴纳什么税和什么资料;一定要到当地预缴?预缴后;到时候申报11月份的税时,是需要在申报表那里填写预缴的税?具体需要怎么操作
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
你好老师,建筑企业跨区域施工的话需要预缴增值税及相关税费。之前我们公司一直都是先在电子税务局填跨区域涉税事项报告,然后下载下来到外地施工地的税务大厅进行预缴税款,但是这样很成本太大了因为施工方和公司跨省距离特别远。我最近看到电子税务局上面就有增值税和附加税的预缴表,是不是我直接填这个增值税及附加税预缴表并直接在线上预缴税款就可以了?这样操作是不是就可以不用再填之前那个跨区域涉税事项报告然后也不用再去大老远的建筑施工地税务大厅预缴啥的了?
老师你好,我想请问你一下。我们是建筑公司,要去外地施工。是不是得咨询当地的税务局,需要缴纳的税种啊,每次开完销项都需要到当地税务局预交税款啊!是不是得到所属的区域缴纳呀,在公司当月算税的时候,得把预缴的税款扣出去,余额才是在本地需要缴纳的税呀,请老师给我讲一下详细的流程吧,我看资料还说什么要申请外管证,这个外管证是怎么申请的呀,老师能给我讲讲具体流程吗?感谢
老师你好,建筑行业,跨区报税,A地跨区到B地,比如现在企业在B地销项100,进项90,预缴10,还需要预缴吗?具体怎么操作啊?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
如果跨市 也是这样吗?
你好,对的是的,这个就是跨地级市的。
那跨省呢? 具体操作的话 若跨市是在企业所属的税务局 还是省税务局,跨省在哪来操作啊 ?
你好,跨省的也是一样的,跨省的多交了一个企业所得税。
还是在你电子税务局里面。
哦哦 那都在我的电子税务局里面那个板块操作啊?上面的2% 是预缴的税率对吧 无论跨区 跨市 跨省 都是一样吗?然后跨省就多交一个企业所得税?
在【我要办税】页面,选择【税费申报及缴纳】—【增值税及附加税费预缴申报】功能进行预缴。
这个增值税只要是一般计税的,税率都是2%预交 是