同学你好 需要的哦 要计入固定资产
老师您好,我新接手的公司,公司购买汽车之前的会计没有入账计入固定资产,1年以后汽车汽车卖了,买的时候是90多万,卖了70万,卖了入的是营业外支出;请教一下老师,这个固定资产没有入账,卖出去我觉得是不是要做的盘盈记入营业外收入
老师,请问下,两年前公司融资租赁进来一批叉车,然后前会计入了几台固定资产,折旧快折完了,。融资方是每月开的融资发票(本金加利息)过来的 前会计就每月入点账作为库存商品,现在7到现在对方开过来的票,前会计都没入账,而这些叉车也是直接租赁出去,那现在应该怎么处理了
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,再问一下,假如成本不够,导致这个季度要交税,我购买智能快递柜的发票能不能直接全部计入主营业务成本,不计固定资产,这样合适吗?老师,你的意思就是不能一次性全部计入主营业务成本,要计入固定资产再每月折旧是吗?
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,系统服务费2万直接计入主营业务成本,借:主营业务成本2万贷:银行存款老师,这样做对吗?然后38万按5年折旧,系统服务费2万我直接计入主营业务成本,不通过无形资产再摊销,这样做可以吗?,麻烦老师看一下会计科目
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,系统服务费2万直接计入主营业务成本,借:主营业务成本2万贷:银行存款老师,这样做对吗?然后38万按5年折旧,系统服务费2万我直接计入主营业务成本,不通过无形资产再摊销,这样做可以吗?,麻烦老师看一下会计科目
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
那要怎么操作啊,还需要重新计提折旧吗
原来会计做的是借:主营业务成本 贷:应付账款,我们是搬运吊装的行业
补计提折旧就可以了 是什么企业会计准则
我们用的是小企业会计准则,之前做入主营业务成本成本还要冲吗
要的 借固定资产 贷利润分配weifnep未分配利润 补计提折旧 借利润分配未分配利润 贷累计折旧
补提折旧是一次性金额补提还是还按月分摊补提折旧,冲掉主营业务成本的话,是借:应付账款,贷:主营业务成本 这样冲吗
同学你好 一次性补计提折旧用按月折旧的
老师,具体怎么补提,假如我17万的叉车,17万-残值5%=161500,在除以48个月然后每个月折旧3365,我是补提月折旧额3365吗,然后老师回答一下我冲成本的分录是那样冲吗
借利润分配未分配利润 贷累计折旧 按月折旧 如果是去年五月买的,从六月开始折旧,去年应折旧七个月 你补计提七个月的折旧 今年的直接做 借主营业务成本 贷累计折旧 补到这个月份
老师,我们是21年1月购入的,你的意思是补提折旧的是借:利润分配-未分配利润 月数*月折旧额 贷:累计折旧 月数*月折旧额,然后这个月份直接做的折旧 借:主营业务成本 月折旧额 贷:累计折旧,是这样吗,但是原先21年入账的时候借:主营业务成本 17万 贷:应付账款 17万 ,这个分录要怎么冲
借应付账款 贷利润分配未分配利润 然后补计提到去年年底的折旧 借利润分配未分配利润 贷累计折旧 今年的所有补计提的折旧做 借主营业务成本 贷累计折旧
好的,明白了,谢谢老师
同学你好 满意请给好评,谢谢