同学,你好 充值了卡,是不做税额的 是实际消费,再做税额

老师,请问下,餐饮公司会员卡办理时充值赠送的金额计入做账:借:银行存款 销售费用 贷:预收账款,客户消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税,那就是说赠送的部分也是要交增值税的是吗?
老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师,我方给客户提供充值卡服务:①客户消费时 借:预收账款,贷:主营业务收入(未开要收入)、销项税额。客户开票后 贷:-主营业务收入(未开票收入)、-销项税额,贷:主营业务收入(开票收入)、销项税额。这样做分录对吗?
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,公积金老板不扣员工个人部分,做会计分录可以全额做吗?
我盖的库房,现在不用了,租给一个公司用,这个公司要求开发票。我名下有个个体户,我能用这个个体户开库房租赁费发票吗?
个体工商户查账征收,注销时,账目需要注意些什么
无票支出的管理费用,分录怎么写
Excel表格怎么取消工作组?
公司马上给交三险需要准备什么资料吗老师
无票支出的管理费用怎么做分录
借应付账款100元, 贷银行存款50元, 贷应付账款50元 这里边的贷应付账款五十元可以理解为以前多付的货款吗?这次做账冲掉?
老师,4s店布置展厅物料,购买的糕点可以做办公费还是促销费
老师,勘察设计工作室当月有收入, ①是不是当月交印花税? ②印花税在电子税务局财产和行为税合并申报填表式申报吗?
不做税额 怎么做账啊 假如 充值卡收了100元,已经开票了 开了100元。
同学,你好 开具了发票 你开的是预付款发票,是不征税发票 借:银行存款 贷:预付账款
开的是普票 ,后期分摊的时候再结转,对吗?
同学,你好 开的是普票 ,你是有税额吗?
结转的时候 :借 预付 贷 收入 ,对吗?这个收入指的是价税合计的 不用单独摘出来?
同学,你好 等到实际消费的时候 借:预付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
可是开票时开了一次,结转的时候可能不是在一个月内,那这样怎么贴票做账呢?
同学,你好 后面实际消费,以小票入账
如果小规模季报,已经超30万,有一部分是充值销售,不做应交税费 怎么结转增值税?
同学你好 充值的分录,没有收入,没有增值税 只有实际消费才有增值税
我明白 可是已经开了发票 ,当月怎么报税呢?
同学,你好 你开的什么发票,预付款不征税发票,不用报税的