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公司前期为了增加费用发票,多收了许多费用发票入账挂其他应付,但实际上根本没有要付的款,这些其他应付款怎么办?

2024-09-26 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-26 15:55

你好,这个要么就是找发票做到费用中,要么理不清的话,转到营业外支出

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快账用户8686 追问 2024-09-26 15:58

不是,是多收了发票,挂着其他应付款,但实际上并没有这些业务发生

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齐红老师 解答 2024-09-26 15:59

那就红冲掉这笔账,同学

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快账用户8686 追问 2024-09-26 16:15

红冲,做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2024-09-26 16:48

对的,理解正确的,同学

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快账用户8686 追问 2024-09-26 16:50

老师,是多年累计的,我都不知道他们哪些发票收多了,因为他们全放在一个科目“其他应付款-报销款”里面,混杂在一起,让人不知道怎么查

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齐红老师 解答 2024-09-26 16:52

这个你只能通过这个科目 去查明细账

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