您好,简易征收是单独3%算的,这个不能抵进项税, 9个点发票销项税 减 收到的进项税是要交的增值税 简易征收的增值税%2B9个点发票销项税 减 收到的进项税

老师我们是其他建筑业一般纳税人,上月开了3个点的专票,那请问一下这3个点的销项税可以用进项抵扣吗?还是这部分简易计税的不能抵扣直接钠税。
老师,咨询个问题:一般纳税人的劳务公司,开专票是3%, 1.这是不是选择简易计税呢? 2.所有的项目选择的3%税率,进项税额还可以抵扣么?
请问建筑业一般纳税人有些项目选择了简易计税,开具3个点的增值税发票,跟这个相关的进项专用发票可以抵扣吗?
建筑公司,3月开了一部分3个点简易征收的专票,开了一部分9个点的普票,进项票比较多,我该怎么选择进项抵扣的金额,建议征收不能抵扣我知道,普票税额能全额抵扣进项吗 我还要看税负吗 算税负的话 是单算个点的 还是3个点9个点的都要算
老师公司出租了一块地,开了5%的征收率租赁专票,请问这个发票的进项对方能抵扣吗?还有一般纳税人选择了适用简易计税的应税行为这个进项能抵扣吗?
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
我们总账会计怎么说 是合计到一起计算 然后抵扣呢
您好,这个是不可以抵的哦,您看我们的增值税主表21行和24行
那像一些无法划分的 办公费或者因为项目出差的差旅费也不能抵扣吗
您好,能,按一般计税收入占总收入的比例去计算能抵扣多少进项税
那这个预缴的税款 后期可以抵扣本地需要缴纳的税款吗
您好,是的,可以的哦,
这个如果不是这个项目 只要是公司缴纳的增值税 都可以抵扣吗
您好,是的,预缴的增值税在申报时都能扣减,不会重复交税的
就是其他项目或者本地项目业务需求开了13个点的材料费 需要缴纳 这个也可以抵扣吗
您好,您说的一般计税的进项税抵扣呀,当然是可以的哦,进项税发票取得就像是收付实现制,不用一一对应去抵扣,收到就能抵
我的意思是异地预缴 抵扣本地项目开的13个点的销项的情况 进项税不够 要交税 这个异地的简易征收的3个点 可以抵扣本地这个增值税款吗
您好,不可以,简单计税不可以抵进项税的,上面说的抵都是一般计税
这个简易计税 异地不是要预缴吗 如果公司所在地本月申报增值税有税款要缴纳 这个异地预缴的可以抵减吗 不是抵扣进项税
您好,那可以的哦,就是异地项目在机构 地申报时,把项目地预缴的税抵减了才交的
如果不是异地那个简易征收项目产生的销项呢 其他项目需要缴纳税款 也是可以递减的吗
您好,您的意思还有其他简易计税的增值税,可以抵,反正只能抵一次,这月抵了,下月这个项目增值税有了就没得抵了,合在一起看税没有少的
老师 我看异地预缴完税凭证上只有增值税和附加税的2个点 没有企业所得税预缴 这个是啥时候交啊
您好,外地预缴申报的当月缴纳期限通常是次月的15日内