您好,简易征收是单独3%算的,这个不能抵进项税, 9个点发票销项税 减 收到的进项税是要交的增值税 简易征收的增值税%2B9个点发票销项税 减 收到的进项税

老师我们是其他建筑业一般纳税人,上月开了3个点的专票,那请问一下这3个点的销项税可以用进项抵扣吗?还是这部分简易计税的不能抵扣直接钠税。
老师,咨询个问题:一般纳税人的劳务公司,开专票是3%, 1.这是不是选择简易计税呢? 2.所有的项目选择的3%税率,进项税额还可以抵扣么?
请问建筑业一般纳税人有些项目选择了简易计税,开具3个点的增值税发票,跟这个相关的进项专用发票可以抵扣吗?
建筑公司,3月开了一部分3个点简易征收的专票,开了一部分9个点的普票,进项票比较多,我该怎么选择进项抵扣的金额,建议征收不能抵扣我知道,普票税额能全额抵扣进项吗 我还要看税负吗 算税负的话 是单算个点的 还是3个点9个点的都要算
老师公司出租了一块地,开了5%的征收率租赁专票,请问这个发票的进项对方能抵扣吗?还有一般纳税人选择了适用简易计税的应税行为这个进项能抵扣吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我们总账会计怎么说 是合计到一起计算 然后抵扣呢
您好,这个是不可以抵的哦,您看我们的增值税主表21行和24行
那像一些无法划分的 办公费或者因为项目出差的差旅费也不能抵扣吗
您好,能,按一般计税收入占总收入的比例去计算能抵扣多少进项税
那这个预缴的税款 后期可以抵扣本地需要缴纳的税款吗
您好,是的,可以的哦,
这个如果不是这个项目 只要是公司缴纳的增值税 都可以抵扣吗
您好,是的,预缴的增值税在申报时都能扣减,不会重复交税的
就是其他项目或者本地项目业务需求开了13个点的材料费 需要缴纳 这个也可以抵扣吗
您好,您说的一般计税的进项税抵扣呀,当然是可以的哦,进项税发票取得就像是收付实现制,不用一一对应去抵扣,收到就能抵
我的意思是异地预缴 抵扣本地项目开的13个点的销项的情况 进项税不够 要交税 这个异地的简易征收的3个点 可以抵扣本地这个增值税款吗
您好,不可以,简单计税不可以抵进项税的,上面说的抵都是一般计税
这个简易计税 异地不是要预缴吗 如果公司所在地本月申报增值税有税款要缴纳 这个异地预缴的可以抵减吗 不是抵扣进项税
您好,那可以的哦,就是异地项目在机构 地申报时,把项目地预缴的税抵减了才交的
如果不是异地那个简易征收项目产生的销项呢 其他项目需要缴纳税款 也是可以递减的吗
您好,您的意思还有其他简易计税的增值税,可以抵,反正只能抵一次,这月抵了,下月这个项目增值税有了就没得抵了,合在一起看税没有少的
老师 我看异地预缴完税凭证上只有增值税和附加税的2个点 没有企业所得税预缴 这个是啥时候交啊
您好,外地预缴申报的当月缴纳期限通常是次月的15日内