你好,你开的专票是可以抵扣的。简易征收不能抵扣。

老师请问我们是一般纳税人,我们收到对方公司开的专票(对方是简易征收),请问这种专票能抵扣吗,如果抵扣了要进项转出吗
一般纳税人发生应税销售行为可以选择适用简易计税方法的,应该按照销售额和征收率计算应纳增值税额, 并且不得抵扣进项税额 但是当期又一般计税的开了9个点的发票,又有简易计税的这种,可以抵扣对应一般计税的进项吗
一般人开了专票,开的经营租赁*场地租赁,就是我们楼顶的一块空地租给移动公司放信号塔,税率开的5%是简易计税吗?可以用进项抵扣吗?
老师,我公司是一般纳税人,收到对方适应简易计税(租金5%)开具的专票,我公司收到的这样的发票能拿来抵扣吗?
老师公司出租了一块地,开了5%的征收率租赁专票,请问这个发票的进项对方能抵扣吗?还有一般纳税人选择了适用简易计税的应税行为这个进项能抵扣吗?
老师,内账的做法和外账一样吗
想问一下学校 那个注销其他应付款 转营业外收入可以吗?下面要付什么附件?
老师,请问印花税需要计提吗,还是说交了以后直接记账呢,本月缴纳25年的印花税,是算上年的费用还是本年的费用呢,麻烦问下印花税分录借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,是这样吧,谢谢
公司有食堂,食堂不收钱,食堂可以有费用吗
劳务报酬代扣代缴施工费属于适用累计预扣还是不适用累计预扣呢?
小企业会计准则,2023年一笔收入重复记账,借预收款 贷主营业务收入,可以25年12月冲销吗,借预收账款负数 贷主营业务收入负数
银行手续费发票,1月份开的,怎么入账,专票抵扣在今年,财务费用怎么做
年终给员工发放年终奖144000元,申报个税时按144000元申报,所产生的个税单位直接承担缴纳,那实际到员工卡上的金额是144000,还是扣除个税得金额129810元
老师,我们单位有些固定资产已提折旧完了,但是还有个残值,但是这个固定资产还在使用
年末发放年终奖,想实际到手144000元,那申报个税的时候按多少申报