你好,一般纳税人还是小规模?有对应的进项抵扣吗?开什么业务的?

情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
老师,我们通过收银系统收款,第三方支付通道公司扣了手续费之后再转给我们,那我们实际收到的钱跟开给客户发票的金额对不上,怎么记账?
老师好,给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元,但这个货款里面含有回扣1000元,我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票,请问这个回扣要怎么做账?付款程序怎样?
老师,想问问,客户把我们装货的胶框搞丢了,然后我们要客户赔款,客户要我们胶框发票给他才给赔款,然后呢,我们让厂家开票给客户,客户把钱转给厂家,相当于客户买胶框赔给我们,但是呢我们领导又说让厂家先把那笔款转给我们的供应商,然后供应商这边给我们送货了,有一部分货就以赠送的方式送货给我们,抵扣这个款
老师 ,我们多年前的项目前期客户现金给的货款我方已入账,现客户要银行支付款项然后需我方退给客户。退款给客户后该合同还欠款,承诺欠款下月全部支付,如果本次不退的话,我方款项已经收齐。如何把款退给对方呢?怕退给对方后对方以已经付齐款项为由,后期不支付剩余欠款,所以过程中应该取得什么财务资料?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师,只是过账而已,一般纳税人,我们要把开票的税费减去后,要把转入的65180元-税费,剩下的返还给客户,我应该要怎么算才合理呢
那你得说一下你的业务,我得给你计算一下税款。
老师,做配件类的
13%的税率,65180÷1.13*13%。这个是增值税 附加税,等于缴纳的增值税*12%。小型微利企业减半 印花税。65180÷1.13*万分之3,小微型微利企业减半 企业所得税。65180÷1.13-附加税印花税)*5%。小型微利企业的, 这是我这个是按照65180含税的来计算的。
所以老师,我应该要退还给客户多少钱?
增值税7498.58 附加税899.83非小型微利 印花税17.3非小型微利 所得税2838.21 合计11253.92 你需要退回的是65180-11253.92。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。