你好这个可以不用,你有期初余额就可以了。
老师,没有建账的企业现在重新建账,然后未分配利润这个数据可以用资产负债表来倒推吧,之前的资产和负债都是有数据的,现在就依据这些数据来重新建立初始数据然后建账
你好老师 只有资产负债表和利润表,根据资产负债表建的账套,录完期初数,只有资产负债表有数,利润表和现金流量表都没数,怎么办?
没有交接资料,重新建账的,电子网厅财务报表资产负债表,利润表有数据,我可以按照资产负债表的数据数据录入财务数据期初余额吗?,
老师,之前公司没有财务,现在要重新建账,有没有内账收集数据流程和要哪些单据数据,和内账表格,利润表和资产负债表的年初余额也要收集吗
建账时,按科目余额的期末数据都录入期初数据了,那资产负债表和利润表怎么录?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
更换了财务系统
你好,你重新建账。你是录入数据,但是是录入期初数,不是录财务报表。
是科目余额表的数据
你好,那就可以了,用科目余额表数据作为期初数。