你好,这个是正常做凭证。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税,但是金额写负数。

小规模纳税人代开专票,12月份开了专票,这个月红冲,交的税费会退吗
小规模11月开的普票这个月红冲了,怎么做账呢
老师,这个小规模的,跨季度冲红,因为备注栏写错了,7月份又重新开了一摸一样的发票,7月份增值税附加税也交了,7月份要怎么做红冲分录呢?
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
老师,小规模公司6月份开票,对方要的是普票,我开成专票了,,现在是7月份了,申报,这个增值税要交,后面我冲红,这个税会退吗
个人工商户,一般给我司开技术服务费,他为我司服务出差做项目,都开我司抬头发票,他们的住宿和交通是可以在公司报销,但高铁票和出差补助也可以在我们公司报销吗?我们代账会计说高铁票好像不可以
老师,开监理费发票备注栏内可以备注好几个项目名称么?因为甲方要求把几个项目合计到一张发票。不让一个项目开一张发票。
老师您好!25年5月考试合格取得的初级会计证,个税申报时,专项附加扣除中继续教育这栏是12月申报个税时可以申报吗?
老师,审计给的这个数字,她按照会计专用格式计数借贷是平的。可是加起来数字递延所得税资产和所得税费用合计是498949.01元,这0.01元怎么处理?
老师,请问一下,我公司属于外贸出口商品的,然后报关单上生产销售单位填的我们的供应商,境内发货人是我们公司,这种可以申请退税的吗
老师我这有一家建筑工程有限公司小规模的,收到对公账户银行发来的消息是:未备案企业账户法人本月结束前到市场监督管理部门进行备案,以免影响账户经营,我想了解备案是什么意思,这了账户注册有三四年了
老师 库存的可以直接做 管理费用 贷,待处理财产损益吗
销售酒的公司,营业推广费取得的进项税额是否可以抵扣?
老师,发票开完,发票用归档吗
老师,21-23年原材料开票都是以转款金额为准,没有在意数量,现在税务又以数量来对占比,这个怎么去面对
交了附加税的科目怎么做呢
之前交了增值税和附加税的
现在开了红冲发票
你好,附加税是借税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等等。
是不是做负数呀?您能不能一次说清楚一点
你好,是这样子的。附加税的话,他如果退税你就可以做红字,但是他是这样,比如你这个月开了1万的证书发票,然后又开了3000的负数发票。 那么你应该按照7000来计提附加税,不用去冲减之前的附加税,明白吗?
我们这个季度只开了这个红冲的发票,那我是做负数对吧?
你好,是的,就是这样子。
谢谢了咯
你好,不用客气的了。