齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个没关系,1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款
没有发工资的,就不做第二步。
好的,正常一起计提工资是吧
你好,是的,计提还是一样的
有个临时人员工资900,付的现金,也没有发票,怎么处理?也要计提到工资里吗?
你好,这个计入比如借制造费用-人工费,贷应付账款
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
计提社保公积金的会计分录
社保降费做营业外收入吗
税费不是属于负债类,咋又到损益类
请问在哪里可以看到2024年有没有交过企业所得税??
生产企业免抵退的,如果进项少能申报出口退税吗?(没有进口的进项税)
@董孝彬老师在吗?在线提问
老师您好,公司第一次参保,员工信息在哪增员呢?
老师您好问一下我们是卖方按这关单如何开票
上月的账,收回员工公积金部分金额做错了,怎么调整?已经结帐了
朴老师可以在帮我做一下题吗?谢谢啦
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
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没有发工资的,就不做第二步。
好的,正常一起计提工资是吧
你好,是的,计提还是一样的
有个临时人员工资900,付的现金,也没有发票,怎么处理?也要计提到工资里吗?
你好,这个计入比如借制造费用-人工费,贷应付账款