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公司收到一张买的音响之类的发票,需要做进项税额转出,请问收到与转出进项税额分别怎么做会计分录?

2024-09-29 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-29 10:05

  借:固定资产(或管理费用等,根据音响的具体用途确定科目)      应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:银行存款等   借:固定资产(或管理费用等,暂估金额)   贷:银行存款等   借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去)   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去)   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   同时冲减暂估入账:   借:固定资产(或管理费用等,暂估金额,红字)   贷:银行存款等(暂估金额,红字)

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:10

没有暂估入账啊,调整后的金额是什么呢?请问是我理解错了吗?进项税额转出的是您调整了固定资产或费用的金额呢?请问我以下分录是否正确,取得时:借:管理费用 应交税费,进项 贷:银存 转出时:借,进项 贷:进项转出

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:15

那你转出的时候直接 借管理费用 贷进项转出

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:17

那取得时的进项税额呢?不转出吗?直接转出费用吗?

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:18

转出了哦 进项转出到管理费用了 因为你收到发票的时候做的借管理费用

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:21

这样是否管理费用就增加了进项税额那个金额?

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:24

是增加了管理费用 减少了进项

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:25

因为这笔费用不应该进入公司,那我是不是需要年底汇算时,在将这笔费用调出(包含进项税额转出费用增加后得金额)?

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:27

同学你好 不是你们公司的支出吗

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:29

不是。领导买的音响开了张票

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:31

这个你可以做 计入管理费用福利费就可以了 然后进项转出到福利费

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快账用户5256 追问 2024-09-29 10:32

计入管理费用福利费,然后进项税额不抵扣进行转出到费用对吗

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:37

对的 这样就可以的哦

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  借:固定资产(或管理费用等,根据音响的具体用途确定科目)      应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:银行存款等   借:固定资产(或管理费用等,暂估金额)   贷:银行存款等   借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去)   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去)   贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)   同时冲减暂估入账:   借:固定资产(或管理费用等,暂估金额,红字)   贷:银行存款等(暂估金额,红字)
2024-09-29
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
你好,你之前拿到发票如何做的分录
2024-12-19
借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-04-23
你好,具体是什么原因,导致的需要做进项税额转出处理呢?
2022-11-06
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