借:固定资产(或管理费用等,根据音响的具体用途确定科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:固定资产(或管理费用等,暂估金额) 贷:银行存款等 借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 同时冲减暂估入账: 借:固定资产(或管理费用等,暂估金额,红字) 贷:银行存款等(暂估金额,红字)

公司属于免增值税行业,收到一张专票,做进项税额转出分录怎么做。
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
老师,请问增值税进项发票有退货,需要进项税额转出,请问转出后怎么做这一笔会计分录
收到税务局需要转出进项税额的通知,请问怎么做分录
想问一下收到进项发票的时候,做了应交税费-应交进项税。需要进项税转出,怎么做会计分录呢
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
朴老师,凭证装订一般需要放什么?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗??对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录?具体分录请详解
老师,我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
老师我们有个新能源公司,用这个公司投资100%控股了2个光伏发电项目的公司,这要增加一个建设安装工程施工的,是在新能源公司增加营业范围办理建筑工程资质,还是新成立一个公司比较好,现在的新能源只有投资没有其他经营业务
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
请问老师,小规模开票鱼和虾类是免税的吗
没有暂估入账啊,调整后的金额是什么呢?请问是我理解错了吗?进项税额转出的是您调整了固定资产或费用的金额呢?请问我以下分录是否正确,取得时:借:管理费用 应交税费,进项 贷:银存 转出时:借,进项 贷:进项转出
那你转出的时候直接 借管理费用 贷进项转出
那取得时的进项税额呢?不转出吗?直接转出费用吗?
转出了哦 进项转出到管理费用了 因为你收到发票的时候做的借管理费用
这样是否管理费用就增加了进项税额那个金额?
是增加了管理费用 减少了进项
因为这笔费用不应该进入公司,那我是不是需要年底汇算时,在将这笔费用调出(包含进项税额转出费用增加后得金额)?
同学你好 不是你们公司的支出吗
不是。领导买的音响开了张票
这个你可以做 计入管理费用福利费就可以了 然后进项转出到福利费
计入管理费用福利费,然后进项税额不抵扣进行转出到费用对吗
对的 这样就可以的哦