借:固定资产(或管理费用等,根据音响的具体用途确定科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:固定资产(或管理费用等,暂估金额) 贷:银行存款等 借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 借:固定资产(或管理费用等,调整后的金额,把进项税额加进去) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 同时冲减暂估入账: 借:固定资产(或管理费用等,暂估金额,红字) 贷:银行存款等(暂估金额,红字)

公司属于免增值税行业,收到一张专票,做进项税额转出分录怎么做。
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
老师,请问增值税进项发票有退货,需要进项税额转出,请问转出后怎么做这一笔会计分录
收到税务局需要转出进项税额的通知,请问怎么做分录
想问一下收到进项发票的时候,做了应交税费-应交进项税。需要进项税转出,怎么做会计分录呢
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我申请数电认定,但是我在电子税务局上面不会操作,总是提示级别不够,还有就是没有核定票种,这个怎么弄
老师,怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的,在哪个网站查会计事务所公司
没有暂估入账啊,调整后的金额是什么呢?请问是我理解错了吗?进项税额转出的是您调整了固定资产或费用的金额呢?请问我以下分录是否正确,取得时:借:管理费用 应交税费,进项 贷:银存 转出时:借,进项 贷:进项转出
那你转出的时候直接 借管理费用 贷进项转出
那取得时的进项税额呢?不转出吗?直接转出费用吗?
转出了哦 进项转出到管理费用了 因为你收到发票的时候做的借管理费用
这样是否管理费用就增加了进项税额那个金额?
是增加了管理费用 减少了进项
因为这笔费用不应该进入公司,那我是不是需要年底汇算时,在将这笔费用调出(包含进项税额转出费用增加后得金额)?
同学你好 不是你们公司的支出吗
不是。领导买的音响开了张票
这个你可以做 计入管理费用福利费就可以了 然后进项转出到福利费
计入管理费用福利费,然后进项税额不抵扣进行转出到费用对吗
对的 这样就可以的哦