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请问,之前着急生产出库暂估了A公司得A材料,但是这个月发票开来实际上是B公司得B材料,那我只能红冲A公司得A材料但是现在A公司得A材料红冲完库存数量是负数怎么办

2024-09-29 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-29 10:38

你好,你红字冲减之前的就可以了,他就不会是负数了呀。

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快账用户2271 追问 2024-09-29 10:41

冲得就是之前得啊是负数啊

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:43

你好,你结转成本的这里也是需要冲减的,然后再冲减暂估的。

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快账用户2271 追问 2024-09-29 10:43

是这样子得A材料当时暂估进来就全都出库了,这个月进来得全是B材料,那红冲后得A材料就是负数呀

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:44

你好,所以我就说你要先冲减出库的分录,,再冲减进来的暂估。

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快账用户2271 追问 2024-09-29 10:49

那BOM表里怎么做上个月进4个A材料然后出去4个A材料,这个月冲完4个A材料入库得是B材料

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:50

你好,你这个月要冲减上个月的A材料,然后再重新计入b材料的

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快账用户2271 追问 2024-09-29 10:53

对啊冲减完数量就是负数了,因为上个月已经做了出库,那这个月要退回来是吗

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齐红老师 解答 2024-09-29 10:53

你好,是的,做的出库也是需要退回来的。

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你好,你红字冲减之前的就可以了,他就不会是负数了呀。
2024-09-29
A公司出库单还是按100吨出库结转成本
2022-09-04
您好,我们这个操作很不规范的,B买了要卖给A才行的,AB是独立核算的,不能B买的材料给A用,如果发票是开给A的还好办,签三方代收代付款协议就可以。税务查账了,我们AB都要补税和滞纳金的。
2024-02-26
 您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
2022-11-28
同学你好 这个都有发票吧 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-06-08
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