补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后.发放工资时扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款

请问老师,社保基数调整之前月份公司部分需要补缴吗
你好,请问四川省11月份调整社保缴费基数,之前的月份还要补缴吗?
老师,重庆的缴费基数调整成3699,之前是3282,那现在补缴社保怎么计算呢
老师你好,7月份广东社保有调整,那我之前按4000的基数购买社保,现在需要上调吗?7月份还是按4000为基数购买社保有没有问题?
你好老师,社保基数调整,退给员工之前多交的,社保退回93.6,这个应该怎么入账
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢