你好是软件做账的吗 软件做账的审核了就可以 检查下业务 直接结账

老师,我们公司之前是手工帐,现在要用金碟做账,总共6 个月的账,我是录完一个月的凭证去结账还是录完6个月的凭证再去结账?
每个月做完最后一张凭证以后,应该怎样结账?求金蝶结账过程
老师您好,为什么电脑账结转后看不到以前的记账凭证了?那要在哪里能找到以前的记账凭证呢?,谢谢老师
老师,电脑账上凭证金额是对的,改过电脑账后记账凭证忘记重新打印了,是一笔计提金额,但凭证已经装订了,怎么改?
老师您好,做电脑之后打印记账凭证后,直接装订还是需要和原始凭证一份对一份的装订呢?还需要等总账明细账之类的吗?
好像是提供的发票,有的经常有问题,平时一般重要的问题都有哪些?我想给员工一起罗列出来,然后让他们自我检查,难道有哪些地方需要他们自检呢?
3个子女,赡养老人专项附加扣除,前两个子女分别按照约定分摊填了1500,第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗,系统是否有阻断
老师,对方开的普票13%,是不是开专票也是一样的。
老师,我们是招标公司,给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗?
老师,这个怎么查是哪个项目啊,是要缴纳资源说税吗,怎么计算的
看是,补缴2025年底印花税3000元,怎么做账
公司前期实收资本是850万(5个股东各出资170万),现在需要减资到100万,公司未分配利润是负数140万,盈余公积贷方20万,所有者权益金额730万,其中公司一个股东借款400万(记入其他应收款-肖总,他借的款应该是给其他股东分了),公司账面上没有余款,现在减资账务怎么处理,肖总的往来款怎么核销?需要一套完整的账务处理 1、借:实收资本750万 贷:其他应付款-减资款750万 2、肖总借款记入减资款 借:其他应付款-减资款400万,贷:其他应收款-肖总 400万 3、盈余公积弥补亏损 借:盈余公积 20万 贷:未分配利润 20万 4、还有未核销的减资款记入未分配利润还是先弥补亏损,需要老师给我做第四步
老师,工商年报纳税总额是电子税务局申报查询税款合计数吗?
老师,把2025年的张三的工资从3100元更正为100元,2025年汇算清缴调增了36000元,调增了,汇算清缴净利润还是负数,需要做账吗?2025年张三的工资凭证借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金。其实就是这么做账,实际没有发放的。那这个调增的36000还需要做账吗?
股东实缴,公示平台公示股东出资信息,名称和统一信用代码,填公司名称,还是个人身份信息,非自然人填写,是什么意思
不用对账吗?
你好,软件做账的就不用再核对了,你只要凭证正确就没有问题。
老师,长期待摊费用和累计折旧,需要加二级明细吗?不知道怎么加
折旧不用的 长期待摊费用需要。
比如房租每月摊销时,借:管理费用-房租,贷:长期待摊费用-房租,二级科目写一样的吗?
可以的,可以这么做的
老师,那比如电脑每月折旧时,借:管理费用-二级科目记折旧费还是电脑呢?这二级科目总是糊涂
你好,二级科目是折旧费