你好; 录完一个月的凭证及时 去结账哈

老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师1先反结帐再反记账? 2就可以操作修改上个月的做账的凭证? 3是现在是十月份登录怎么开不到以前的做账记录?是反结帐反记账以后按上个月时间登录?
老师您好,我是新手一枚,小规模新公司就6月开始建立账套的,到6月底就有5888的其他业务收入,成本4510元,费用4000元,请问月底关帐前,我还要记哪些凭证?要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗?还是说这结转是金蝶软件点击结转的?因为我在实操课里面学习全盘账时,看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗?
老师 我3月的账已经结账了,4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证,步骤是不是反结帐 反过账 反审核??
老师,我们公司之前是手工帐,现在要用金碟做账,总共6 个月的账,我是录完一个月的凭证去结账还是录完6个月的凭证再去结账?
老师个体季度发票额度是多少
公司你好,人力资源公司,有员工受伤,有保险,先是用公户借支给总管(不是受伤员工),让付医药费20000,员工出院付赔款30000多,最后收到保险公司赔付56680,垫付医药费,垫付赔款,收到赔款,这3笔分录应该怎么做啊
请问老师,公司2025年7月有一笔1500多的出差报销,是子公司人员的,误在我司支出了,现在2025年12月季报已经报完了,因涉及损益,如果我在12月先调整,借:其他应收,贷:管理费用;那税局12月的季报要重报吗?如果跨年再调整,要做年度损益调整 吗?
公司对外的一个投资项目结束,请问之前的长期股权投资怎么进行账务处理
老师好 房屋折旧跟土地折旧分别是多少年
开了票哪里可以查询开了多少票
老师您好,我们一个客户,在我们这 应付账款借方金额8760 预付账款贷方金额8760 那这个客户在我们这账就平了是吧
老师你好,人力资源公司,员工受伤,有保险,先用银行存款支出去,垫付医药费,员工出院,再用公户赔偿,后续收到保险公司转给公司的赔付,怎么怎么写分录啊
老师你好!企业是小规模纳税人,现在1月30日申请一般纳税人,1月8号开了一张专票梦抵扣吗
玛瑙饰品的税号用什么比较好,会不会涉及消费税