是的,必须要先计提印花税的,因为会影响损益

平时做账,季度要申报企业所得税,大家是先计提企业所得税,然后再生成报表再报企业所得税,还是先不计提企业所得税直接申报,申报结束再看报表企业所得税再计提企业所得税的分录?大家都怎么做?
老师,现在做第四节企业所得税,怎么计算,领导让先提坏账准备,再算所得税,坏账准备怎么计提,计提后怎么计算企业所得税,谢谢老师
老师,是先计提应交企业所得税额,还是先结转损益后再计提所得税
做分录,是先结转再做计提企业所得税分录?还是先计提企业所得税,再结转?
老师,请问先计提企业所得税,再计提印花税,会使先计提的企业所得税不准确吗
老师如果我奖金3.7万,我走全年一次性奖金3.6万,剩下1000入工资申报可以不,调整一下,要不多一千就多10%个税
你好,1,员工住宿发票专票,能抵扣吗? 2,酒水的专票能抵扣吗?
郭老师,我们25年盈利15万,24年亏损13万,我们25年利润增长比例怎么算的
老师你好 什么是法人的证明?
老师您好,研发费用,会计分录怎么写
老师我上个月凭证做得有点问题 我下个月摘要要怎么写
老板说:另外一个关于税负问题,一定要参考行业标准的范围来综合调整,固定资产的进项税额是分折旧年度来分摊的,而公司投资又是一次性付款,所以固定资产应该和原材料的进项分开来算,否则前面抵扣多交税少后面又不够,这样很容易引起不必要的风险。这话说什么意思?
老师,请问2-5开票要开什么?是开建筑工程*建筑服务费吗? 另外,一张发票可以有两种税率吗?会有什么影响
老师,我社保客户端密码忘了,怎么重置一下
老师请问我们出口现在不想退税了因为一些原因不能退税,那国内生产用的成本进项能留着明年抵扣内销吗。 不申请退税还需要缴纳增值税吗。退税率是13。老师我们平时没有内销一直亏损。请问怎么操作能交最少的税啊
是的,以前我没有注意,以前都是先计提印花税,再计提的企业所得税就没有影响
嗯嗯,就那样操作就行