您好,这个的话,这些增值税,附加税,所得税,然后社保的话,都是当月计提,下个月缴纳,印花税也是季度结束末,才缴纳
老师,请问我们公司是小规模纳税人,增值税和附加税是按照季度缴纳,那么我们是每个月计提增值税还是每个季度计提一次增值税?
老师,请问小规模纳税人是季度申报增值税吗?还是每月都要申报,那个印花税,个税,地方税是季度申报,还是按月申报
老师,请问下增值税小规模纳税人季度申报,计提税金是按照减免后的金额计提吗?增值税及附加税都是按照减免后实际缴纳的税金计提吗?
请问老师,能否帮忙总结一下,每个月税费计提和缴纳的时间? 比如个税:当月计提~当月缴纳/次月缴纳 社保 增值税 附加税 企业所得税
请问小规模公司,个税是当月计提下月缴纳吗?企业所得税是3月份计提第一季度的,4月份缴纳吗?增值税是什么时候计提什么时候缴纳?还有附加税的计提和缴纳时间
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
再请问老师,增值税、附加税、个税、企税、社保、公积金是次月的15号前要缴纳,对吗
嗯对所得税的话,一般是季度缴纳一次,其他的都是下月15号