您好,这个一年申报一次,所属期就是去年(2023年)

老师,在申报印花税时,提示:“应税凭证【建筑安装工程承包合同】存在税费种认定,请根据认定的纳税期限,在按期采集表中采集”这是啥原因啊?
我要报税上面显示该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季,而本次申报的税款所属期止,非季度的最后一月 ,我是个体户 该纳税人本税款所属期间税费种认定的纳税期限为季
要报印花税 但在电子税务局没有看到税费种认定 怎么操作?
请问我在申报增值税的时候出现:当前要申报的税款所属期起止时间和税费种认定的纳税期限不一致。这是什么意思?我该怎么操作呢?
请问我在申报增值税的时候出现:当前要申报的税款所属期起止时间和税费种认定的纳税期限不一致。这是什么意思?我该怎么操作呢?谢谢
老师,差旅费报销哪些一定要发票实报实销,哪些是不需要发票也可以报销还可以税前扣除的?
老师,请问企业所得税汇算清缴中管理费用-社保和国税局系统有3元左右的差,可以嘛?
我们是一般纳税人企业是煤炭公司啊,准备要注销,请问注销应该注意什么注销流程是怎样的?请给详细点提个建议。
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
水泥企业购入生产用搅拌运输车做固定资产处理,购车增值税为什么不作进项处理?
进项税,那是不是开具的税额-取得的-勾选的,那留底的呢
老师 残保金怎么算呢 人数我怎么取数呢
残疾人保障金怎么计算
厂子成立股东投资的固定资产怎么做分录?
建筑行业的个体户日常主要是人工费支出,没有申报个人所得税,也没有开其它任何支付发票,现在税务局说有白条入账的风险,让写情况说明,请问老师这个说明应该怎么写,特别要注意什么细节?
我想知道今年报不报
他出现了这样的情况
您好,要报,今年报的是23年的,明年申报24年的
有这个税费种,但是为什么不能报,我又查了一下,之前的申报记录,没报过残保金
哦哦,有一个可能 现在不在申报期 申报时间:残保金的申报时间一般为每年的特定月份,我们看我的待办里有这个税了才能申报
待办里没有这个
公司是分公司
您好,我知道,现在没到申报期间,这个没有确定 的时间的,每月申报时看一下我的待办里有没有 我们这里去年是10月申报,今年又提交了,8月就让我们申报了
税费种认定中写了申报期限是次年9月30日
您好,这个是所属期,10月您看我的待办里有没 有 税款所属期通常指的是纳税人发生应税行为,并应当缴纳税款的期间