借固定资产清理1 累计折旧19 贷固定资产20 借银行存款2.26 贷固定资产清理2.26/1.13 应交税费2.26/1.13*13% 借固定资产清理 贷营业外收入2.26/1.13-1

老师你好,公司5月处置已经计提完折旧的车辆,购入时98000元,折旧98000元,现在新购入车辆20万,次月计提折旧。本次购入新车时旧车置换旧车收入4000元,那我就应该做营业外收入4000元吗?税应该怎样缴纳呢?
处置固定资产:甲公司对账面原值为1000万元,累计折旧为600万元的一栋房屋进行处置。处置时发生不含增值税的相关处置费用5万元,取得处置收入800万元,增值税80万元。该固定资产的处置净收益为多少万元,并编制会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月20日,将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元(含税,增值税税率为9%)。已知该仓库的原值为800万元,已提折旧600万元,已提减值准备100万元。怎么写会计分录
3、甲公司将旧汽车出售,原价100万元,已计提折旧50万元,已计提减值准备10万元。用银行存款支付汽车清理费1万元,增值税0.13万元。销售汽车收到银行存款,价款10万元,增值税1.3万元。结转处置净损失。完成上述分录(8分)
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
这个月纳税1万,刚拿到发票进行抵扣,进项额是不是要下个月才能抵扣?
老师,样品未报关未收费但运费收费了账务怎么处?
老师您好,请问财务费用调增,是在a105000表的18行填吗
老师,你好,我在外省有工程,请工人搞绿化种植维护,开票大类是什么,谢谢
老师,加税点回本的这种情况是怎么操作的,比如本来我是销售5万元的货物,正常税率13%。但现在我们比如要求加税点2%,这怎么操作?怎么开发票
其他应付太多了怎么减少其他应付
老师,我想问一下,比如我挂靠甲公司,由甲公司和中交签合同,,甲公司开票给中交代发工人工资,一般结算时,我们需要开票给甲公司吗,那甲公司一般是怎么做账的,他们不需要发票做成本,是直接用工人工资做成本吗
付藏红花的钱,这是公司买的。支付给公司员工转款备注什么怎么入账没有发票国外带来的,藏红花和公司业务没有关系
老师,营业外收入中有政府补助收入,在企业所得税汇算清缴时,需要做纳税调整吗?
老师,请问,企业所得税汇算清缴的资产总额,填写依据:是2025年12月末的资产总额还是2025年全年的资产平均值
最后一个分录营业外收入是多少
我上面给你写了金额呀,1万。
老师 能讲一下分录吗
哦哦看到了
第一个是结转累计折旧和固定资产差额放到固定资产清理, 第二个是确认清理的收入, 第三个是把固定资产清理余额,结转到营业外收入