你好,你的销项税额是多少的?税率 你说的实际取得1038647.13是不含税的金额呢?如果是的话,进项税额又是多少?
公司是小规模纳税人,做厨房食材配送,之前做收入是,借应收帐款,贷主营业务收入应税的多少,免税的多少,应交税费多少,那现在不需要交增值税了,我应该怎么做
公司开100万的建筑工程发票,税率是9%,然后取得收入,我需要找多少的成本票来抵增值税(是增值税专用发票能抵多少,怎么抵扣?)和企业所得税,交多少税才合情合理?进项票是6个点的请问开多少合适?
老师,您好,8月共开含税发票68529,8月取得含税进项发票61676,应该交多少增值税,怎么计算
我开10万,进来8万都是含税的,我应该交13个点的增值税2300.88吗?附加税是多少?怎么算
企业借款给个人 取得的利息收入 需要交增值税吗 税率多少 怎么做账
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
1038641.13是取得进账可抵扣的发票进项税额,含税收入是24235052.8,销项税额2001059
2001059-进项税额-1038641.13)/(24235052.8-2001059)=增值税税负 求这个 进项税额就可以了