同学,你好 无票支出可以做,但是不能税前扣除

老师您好,我们公司成立了三个月还没建账,我刚接手财务工作公司很多之前发生的支出都是转到老板的个人账户现金支付且大部分没有保留原始凭证,该如何做账?
老师中午好 请问一下之前他们的预付款或备用金无票的,现在开票来抵了,之前分录是: 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存 那请问一下老师他们现在开票或是代开发票来抵了如何做账,我不太会冲抵第一次 谢谢老师
老师,您好,我想问一下我的通行费发票有一部分业务人员没有拿过来,如果这部分发票我不做账,我在勾选平台直接做认证不抵扣是不是就可以了,其他的也不用管了
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师,新来的一家公司,之前的账务一直是代账公司在做,发现有很多问题,如果我接手了,这些问题后期税务局查出来了,我需要承担责任吗
那报税的时候怎么调出来?按哪个报表报?
同学,你好 在所得税汇算清缴的时候,把无票支出的金额调出来
季度报税按调整之前的报表报,年报按调整之后的报,平时要把无票支出列出来?
同学,你好 嗯嗯,是的
那这样报表不是对不起来?
同学,你好 无票支出,是调表不调账的