是借的是现金,需要给人家开一个收据,然后这个钱用在哪里了?是用在你企业的业务上吗?收到的借款,借库存现金贷其他应付款。而且,你这个金额10万有点太大,有风险,有虚增的风险。
老师你好,我们单位2015年12月的时候做的手工帐,购买了原材料,做了一笔,借原材料,进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了,应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额,该怎么处理
一笔款项是2020年12月21日开具的发票,然后这笔款项实际是没有支付给我们公司的,我翻账本查找到2020年12月31日记账凭证做了现金付,记账凭证后面也没有附件,这个情况要怎么处理呢
老师,我们公司去年帮老板另外一个公司代付了15000块钱(相当于借款),现在对方还的现金给我们,我再把现金存到银行,这笔业务只用15000的进账回单做为原始凭证吗?
老师,您好,我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了,但是,这笔现在没有找到原始凭证,当时,借:其他应付4万 贷:现金4万,这笔是和现在公司合并之前的,这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
公司21年成立的时候老板借的亲戚的钱,当时给的现金10万,用于公司周转了,当时也没记账,现在要还款了,得需要重新把这个钱记上账吧?
老师,您好。我没有销售医疗器械的资质,我委托有资质的单位帮我卖,受托方给客户开发票,给我开代销服务费发票,在扣除服务费后将剩余货款转给我。这种情况下,我是否还需要给受托方开这笔货款的发票?
老师您好,一般纳税人取得小规模开具的农产品增值税发票,票面税率是3%,不能直接抵扣,应该怎么抵扣,以及会计分录怎么做啊,老师
老师就是社保的增员减员需要用到CA证书吗?
我们是一家大型商场,对撤场铺面重新安装配电设施,做简单装修,这是计入长期待摊费用吗?摊销几年呢?
老师您好/:coffee,我是山东淄博的企业,在河北省承德县的工程已经结束了,现在需要异地申报个税,您能说一下具体申报流程吗?
@朴老师,填写当月和年度累计余额
应付账款直接转营业外收入可以嘛
我的票这个月开进来了 但我还没有去认证抵扣 放在有需要德时候去勾选抵扣 那我着票现在需要入账吗 还是等认证后再入帐
老师,我们有个兴业银行的账户,兴业银行公户往兴业银行代发工资账户转3万,兴业银行代发工资账户发工资2万,这种可以给我列个分录吗?就是在兴业同一个网银里面操作,从兴业银行公户转到兴业代发工资专户
老师我们公司是新开立的社保账户,那医保账户员工的工资分别写多少?我们想按最低社保基数交社保