是借的是现金,需要给人家开一个收据,然后这个钱用在哪里了?是用在你企业的业务上吗?收到的借款,借库存现金贷其他应付款。而且,你这个金额10万有点太大,有风险,有虚增的风险。

老师你好,我们单位2015年12月的时候做的手工帐,购买了原材料,做了一笔,借原材料,进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了,应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额,该怎么处理
一笔款项是2020年12月21日开具的发票,然后这笔款项实际是没有支付给我们公司的,我翻账本查找到2020年12月31日记账凭证做了现金付,记账凭证后面也没有附件,这个情况要怎么处理呢
老师,我们公司去年帮老板另外一个公司代付了15000块钱(相当于借款),现在对方还的现金给我们,我再把现金存到银行,这笔业务只用15000的进账回单做为原始凭证吗?
老师,您好,我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了,但是,这笔现在没有找到原始凭证,当时,借:其他应付4万 贷:现金4万,这笔是和现在公司合并之前的,这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
公司21年成立的时候老板借的亲戚的钱,当时给的现金10万,用于公司周转了,当时也没记账,现在要还款了,得需要重新把这个钱记上账吧?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了@董孝彬老师
电子税务局里面以抵扣并申报,但是账套里面没有入账,应该怎么办?
老师,就是报印花税,不是按照收入报印花税吗?但我看记账公司怎么按40多万给我们报的印花税,实际收入是29万多,他是不是报错了
老师,请问,我们23年和24年把预收的款专做了收入,也补缴了增值税和所得税,这个账面在25年如何处理呢
老师企业应该怎么订单价呢?
@董找彬老师成本费用是8万,可以写一下计算步骤吗?
这个如何计算出答案,看不懂?
发票被购买方认证使用了,销售方能作废或开红字冲销吗?
24年月计提的工资25年一月发放实发工资,个人社保公积金也在24年12月申报了,请问第三季度填报的实际支付职工薪酬是填24年实发工资还是应发工资(包含社保个税等)
请问收到所个税和增值税比对不一致,要怎么更改?