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老师您好,公司重要文件遗失,登报费200元(已经收到对方开来的发票),员工自行垫付费用,后面再做报销,这笔分录怎么做?

2024-10-02 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-02 15:50

你好,借管理费用办公费200贷其他应付款,借其他应付款200贷银行存款

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快账用户8650 追问 2024-10-02 16:05

谢谢老师,还有一个问题:之前欠的增值税没有缴纳,后面抵扣了增值税,虽然增值税抵扣了但是附加税必须要缴纳,缴纳附加税的时候如何做这笔账呢?(因为一些原因6月份的增值税,9月份才抵扣)

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齐红老师 解答 2024-10-02 16:15

你好,借税金及附加,贷应交税费应交附加费, 借应交税费应交附加费,贷银行存款

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2022-06-07
借其他应收款贷银行 收到借银行贷其他应收款
2023-05-10
借:应交税费-应交增值税-进项税额  贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2026-01-02
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
冲销原错误往来:红冲 2024 年 9 月分录,平掉 “其他应收款 - 京东商城” 和 “其他应付款 - 法人”; 按实际入账:有票→入管理费用(附票 );无票→入管理费用(附证明 ),但汇算调增; 汇算处理:已做汇算的,补充申报调整(有票补扣,无票调增 )
2025-06-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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