你好,借管理费用办公费200贷其他应付款,借其他应付款200贷银行存款
老师,我们在三月份有一笔服务费用总价800,对方已开票。但是是员工垫付了200,剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录,借管理费用600,贷银行600,现在员工提出要报销这200,请问该怎么操作,怎么做分录
老师,我们在三月份有一笔服务费用总价800,对方已开票。但是是员工垫付了200,剩余600是走的对公账户。当时做账会计分录,借管理费用600,贷银行600,现在员工提出要报销这200,请问该怎么操作,怎么做分录?
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师,公司有一个受工伤员工,开始住院所有费用全部是公司垫付的钱?这个怎么挂账?后面收到社保局报销的工伤又怎么挂账?从社保局收到的这个要反馈出来吗?这来回分录怎么做合适?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
谢谢老师,还有一个问题:之前欠的增值税没有缴纳,后面抵扣了增值税,虽然增值税抵扣了但是附加税必须要缴纳,缴纳附加税的时候如何做这笔账呢?(因为一些原因6月份的增值税,9月份才抵扣)
你好,借税金及附加,贷应交税费应交附加费, 借应交税费应交附加费,贷银行存款