咨询
Q

老师您好,公司重要文件遗失,登报费200元(已经收到对方开来的发票),员工自行垫付费用,后面再做报销,这笔分录怎么做?

2024-10-02 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-02 15:50

你好,借管理费用办公费200贷其他应付款,借其他应付款200贷银行存款

头像
快账用户8650 追问 2024-10-02 16:05

谢谢老师,还有一个问题:之前欠的增值税没有缴纳,后面抵扣了增值税,虽然增值税抵扣了但是附加税必须要缴纳,缴纳附加税的时候如何做这笔账呢?(因为一些原因6月份的增值税,9月份才抵扣)

头像
齐红老师 解答 2024-10-02 16:15

你好,借税金及附加,贷应交税费应交附加费, 借应交税费应交附加费,贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借管理费用800,贷银行600 ,贷其他应付款 200 ,报销做借其他应付款 200贷库存现金
2020-09-01
你好 补做200费用 借管理费用200贷其他应付款 200 把发票复印件和报销的回单附这个后面去
2020-08-05
你好     你这个200元你计入工资里面去没有 ?  如果计入了工资表里面去 就得产生个税的。    这个是什么费用的业务  
2021-05-10
同学你好 冲减员工的然后计入关联公司的 借其他应付款员工 贷其他应付款公司
2021-12-08
你好! 可以不用对方公司对公转款过来走账的 会计把账做清楚就可以了。
2022-06-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×