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8月收到老板招待客户餐费发票两张、款项暂时末报销、需要入账吗?分录、借:管理费用一业务招待费贷:其他应付款一法人名字、这样做对吗

2024-10-02 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-02 16:12

你好可以的 可以这么做的

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你好,这个直接做一笔就好了
2024-11-13
您的会计处理存在一些问题,主要体现在科目使用和逻辑顺序上。以下是正确的处理方式: 1. 收到餐票,未付款时: 此时应确认费用和应付账款,分录为: 借:管理费用-业务招待费 贷:应付账款-A(餐票提供方) 2. 过几个月,员工拿已开发票来报销时: 如果员工垫付了款项,公司需要将应付账款从餐票提供方转移到员工,并偿还员工垫付的金额。分录为: 借:应付账款-A(餐票提供方) 贷:其他应付款-B员工(员工垫付款) 3. 实际支付给员工时: 当公司偿还员工垫付款时,分录为: 借:其他应付款-B员工 贷:银行存款/现金
2025-03-12
同学你好,是不能计入您方的招待费的,因为本身这个就是客户自己的钱 借,其他应付款 贷,营业外收入
2020-11-21
你以后还查明细吗 不查明细的不用
2024-01-06
你好,学员,这个做账没问题的
2022-12-11
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