你恨了,一样的,这个也能用进项抵扣的

老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
这个月被税务稽查,税局要我们公司䃼2022年2023年无票收入200多万。已经去大厅更正年报和增值税申报表。那这个月补以往年的无票收入分录要怎么做呢?
税务稽查我们要补2022年12月份无票收入172万,和2023年12月份无票收入100万。已经去大厅更正年报2022年年报和2023年年报。更正2022年12月份增值税申报表,2023年12月份增值税申报表。那我还需要调我2022年12月份和2023年12月份的账吗?我需要更正20 22年第四季度财务报表和2023年第四季度财务报表吗? 如果不更正财务报表只更正年报,系统会不会收入比对异常呢?
老师,税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了,需要更正申报,在未开票的月份做一个无票收入,这个需要认证进项吗,当时没那么多留抵,需要缴纳增值税吗
老师,税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了,需要更正申报,在未开票的月份做一个无票收入,这个需要认证进项吗,当时没那么多留抵,需要缴纳增值税吗
2026年5月补申报2024年的收入,是否需缴纳增值税。2026年5月有进项可抵
被挂靠方(公司)承接工程,挂靠方(实际施工方)以被挂靠方名义施工。被挂靠方向业主开具发票,不含税金额100万,销项税额9万(税率9%)。异地预缴增值税2万(按2%预征率)。挂靠方向被挂靠方提供进项发票,税额9万。被挂靠方从应付给挂靠方的工程款中扣下了9万销项税。现在要计算应退还给挂靠方的税款。 关键点在于:被挂靠方实际需要缴纳的增值税是多少?应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 = 9万 - 9万 - 2万 = -2万。也就是说,应纳税额为0,且还有2万留抵税额(多缴了)。这2万留抵税额属于被挂靠方,但本质上是由挂靠方承担的(因为进项发票是挂靠方提供的,预缴税款也可能由挂靠方支付)。那么,被挂靠方应该退还给挂靠方多少钱? 预缴的2万,要退回给挂靠方吗?
装修工程于2025年12月竣工,但未进行审计结算,合同金额1800万 目前已支付1200万,1200万之前计入的在建工程,1月审计的时候 要求我们在25年12月要结转在建工程至长期待摊费用 并补计提折旧摊销,所以12月的时候 那剩下的600万做了 借在建工程600万 贷应付账款600万,然后把在建工程的1800万结转至长期待摊费用,按20年分摊 补计提每年的90万计入费用,现在做企业所得税汇算的时候 计入费用的90万需要进行调增吗
老师请问,通行费普票可以抵扣进项税额吗
公司业务招待费分了管理费用-招待费和销售费用-招待费,现在所得税汇算时 ,只带入了管理费用-招待费,那个销售费用-招待费如何让代入呢
企业以168万元竞拍百年老树荔枝的采摘权,怎么入帐,有什么税收优惠
老师你好,申请高新企业过程中,审计费,高企代理费能做研发费用吗
老师汇算清缴资产总额的数怎么算
汇算资产总额怎么填写呀
老师,我想问一下。就是装订凭证的话,凭证最前面就是银行明细,然后是凭证是不,那个利润表那些装订到哪里啊
还怎么抵扣呢,更正申报怎么抵扣,什么时候抵扣,都过报税期了
更申报,如果进项少,就要交税,不能用后面的抵扣前面的
老师意思就是今天我要是弄就不能在弄2月份抵扣的增值税了是吧
是的,这个就是直接要交税了
老师如果2025年12月份的财务报表还是小微企业呢,那么2026年1-2月份还是属于小微企业是吧,那么2026年3月份财报已经不属于小微企业标准呢,但是还没做汇算请教呢是不是还是按小微企业来交纳所得税,城建税印花也是减半征收是这样理解吗
2025年7月到2026年6月
三季度,四季度,次年的一季度,二季度
看这个时间段的报表是不是属于小微企业是吗没太明白啥意思 老师只要不是小微企业城建税印花税也不能减半证征收是吧,然后所得税按25%
去年7月到今年的6月符合要求就是的
不符合小微企业,就是正常了
老师意思就是如果2025年年底要是小微企业,那么就是2026年1-5月份还都属于小微企业呢是吧,然后从6月份开始就不属于小微企业了,即便是从2026年第一季度已经超过小微的标准了,也是按小微企业来申报,从6月份开始按正常不属于小微来申报了是这样理解吧老师
这个是按年来算的,只要一年内是小微企业就行
老师那就是2025年年底还是小微企业呢,那么2026年1-5月底即便超过小微企业标准了申报也按小微企业申报,从2026年6月开始就不按小微来报了可以这样理解吗
是的,是的,就是你说的这样的