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老师我要更正2026年2月份的增值税申报表,多申报无票收入350万,那么这个无票收入是不是就不能抵扣进项税了呢

2026-03-23 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-23 13:17

你恨了,一样的,这个也能用进项抵扣的

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您好,借:其他应收款(账上挂了老板的往来) 贷:利润分配-未分配利润(代替主营业务收入 ) 应交税费——应交增值税-销项税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 借:利润分配-未分配利润(所得税费用 ) 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费——未交增值税 营业外支出(滞纳金) 应交税费-应交所得税 贷:银行
2024-09-08
你好,肯定的,不调整的你账务和申报不一致
2024-09-09
当时没那么多进项没法补进项了,需要交税了
2025-08-20
你好,现在认证已经没用 ,他的意思就是让你补税
2025-08-21
对的,是的,是这么做的,借预收账款,贷以前年度损益,调整应交税费。
2023-04-04
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